你好,你利潤減少,那么應(yīng)該有一個分錄是借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤,這個借方和那個貸方抵消了。
因?yàn)閮衾麧櫆p少調(diào)整盈余公積 借盈余公積 貸利潤分配—未分配利潤?那不是未分配利潤增加了嗎?
不悔老師麻煩空了回答我下, 以利潤增加為例 差錯更正是: 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 貸 盈余公積 日后調(diào)整事項(xiàng)是: 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 然后計(jì)提盈余公積 借 利潤分配-未分配利潤 貸 盈余公積 對嗎?
老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 到利潤分配是這樣嗎? 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤分配下的明細(xì)科目,提取盈余公積減少未分配利潤。 未分配利潤和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤。
借:本年利潤529035.44貸:利潤分配——未分配利潤529035.44借:利潤分配——提取法定盈余公積52903.544利潤分配——提取任意盈余公積105807.088貸:盈余公積——法定盈余公積52903.544盈余公積——任意盈余公積105807.088借:利潤分配——未分配利潤529035.44貸:利潤分配——提取法定盈余公積利潤分配——提取任意盈余公積請補(bǔ)充分錄金額
計(jì)提盈余公積借:利潤分配-未分配利潤月底再結(jié)賬到利潤分配-未分配利潤,那計(jì)提盈余公積的時候?yàn)槭裁词俏捶峙淅麧欈D(zhuǎn)到盈余公積
老師,你說的這是啥意思,沒太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開做分錄,收入做收入,還款做還款。美團(tuán)平臺的錢收到老板私戶,那應(yīng)該怎么做,意思是最好做借其他應(yīng)收款老板,不要做借其他應(yīng)付款是吧
老師,我這個是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒有成本,出了也沒有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團(tuán)平臺的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板(如果有欠老板錢)貸主營業(yè)務(wù)收入啊
老師,您好。我們在異地開了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費(fèi)都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費(fèi)用,這樣行嗎?
老師,好。我們公司有兩個股東,都是法人股,一個法人股占比59%,一個法人股占比41%。 做合并報(bào)表時,是兩個股東都能做,還是只有大股東可以做
換了電腦,下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒了,也沒備份過,不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能,直接再采集一遍信息可以嗎老師
公司是加工(驗(yàn)布、打卷,打包后)買進(jìn)來的布后面再銷售,領(lǐng)料出庫的時候是借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-針織布嗎
老師,金蝶上我錄完記賬憑證了,后續(xù)都需要做啥
老師美團(tuán)平臺的錢一般是當(dāng)月收入次月自己提現(xiàn),怎么做賬,先做其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入提現(xiàn)再做銀行存款,貸其他應(yīng)收款嗎,
老師,銀行的結(jié)算卡主要是做什么用