你好 只要發(fā)生的成本費(fèi)用和損失不能在企業(yè)所得稅前扣除,其對(duì)企業(yè)所得稅的影響數(shù)都在表中顯示負(fù)數(shù)
老師,什么情況下不可抵扣的成本費(fèi)用和損失的影響會(huì)是負(fù)數(shù)?求答
老師,信用減值損失會(huì)影響攤余成本,但是攤余成本乘以實(shí)際利率就是投資收益,那這個(gè)信用減值損失會(huì)不會(huì)影響投資收益,書(shū)上沒(méi)有例題!有沒(méi)有情況會(huì)影響,會(huì)不會(huì)考影響投資收益的分錄! 還是就像公允價(jià)值一樣各算各的。
老師,我們公司進(jìn)項(xiàng)票有很多,但大部分是設(shè)備票,材料這些成本票比較少,這種情況是不是每月我們的增值稅有得抵扣,不影響增值稅,但會(huì)影響所得稅這樣嗎,還是說(shuō)會(huì)有什么其他影響?
“會(huì)計(jì)利潤(rùn)與所得稅費(fèi)用調(diào)整過(guò)程”中不可抵扣的成本、費(fèi)用和損失的影響包括什么呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)什么情況下計(jì)算抵扣?什么情況下憑票抵扣? 這兩者分別又有什么區(qū)別?這個(gè)是有法規(guī)要求的嗎?如果選錯(cuò)了抵扣方式會(huì)影響稅務(wù)稽查嗎? 會(huì)影響財(cái)務(wù)入賬嗎?具體是怎么影響呢?麻煩老師詳細(xì)幫忙解釋下
我們是房東,出租給別人,要去出租屋管理中心備案,交稅開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要交什么稅,稅率多少?
使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)不攤銷,這個(gè)打勾的地方是不是錯(cuò)了?
預(yù)收客戶貨款(新客戶),但是不想用“預(yù)收貨款”,想繼續(xù)用“應(yīng)收賬款”這個(gè)科目,會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款—A公司 負(fù)數(shù)
你好,個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除政策,大病醫(yī)療指的醫(yī)保報(bào)銷后自費(fèi)15000以上的金額,這個(gè)金額可以是包含子女,配偶累計(jì)超過(guò)15000嗎,個(gè)人不夠15000
請(qǐng)問(wèn)施工人員外出施工,衣食住行,除了報(bào)銷這種方式還有別的嗎?
老師,新入職了影視行業(yè),辦公室裝修費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)可以嗎?房租應(yīng)該計(jì)入什么科目再攤銷
老師,會(huì)計(jì)人員崗位層級(jí),可以是出納嘛,急
計(jì)提2025.5月份工資的個(gè)稅:25.08元,請(qǐng)教下這個(gè)怎么做分錄?
工資個(gè)稅計(jì)算是7級(jí)超額累進(jìn)計(jì)算嗎?
老師,我們這邊有家公司注冊(cè)資本5000萬(wàn),A公司占股95%,B個(gè)人占股5%,24年12月法人C打入100萬(wàn)投資款當(dāng)時(shí)做入到實(shí)收資本里面了,后面才發(fā)現(xiàn)法人并不是工商上面記載的股東,請(qǐng)問(wèn)需要原路返回再?gòu)南鄳?yīng)股東的賬上轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)嗎?(A公司與這家公司是同一個(gè)法人,A公司是他的個(gè)人獨(dú)資企業(yè))謝謝!
那應(yīng)該是將不可扣除費(fèi)用加回來(lái),所得稅應(yīng)該是加大才對(duì)吧
你確定這個(gè)綠色的單元格中的公式是正確的嗎? 不可抵扣的成本、費(fèi)用和損失的影響:反映本年度發(fā)生的屬于永久性差異性質(zhì)的不可扣除成本、費(fèi)用和損失的影響,如超標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、使用不征稅收入形成的支出等。本項(xiàng)目金額等于此類成本、費(fèi)用或損失的金額乘以其所在納稅主體的適用稅率。其對(duì)企業(yè)所得稅的影響一般是增加。 除非不可抵扣費(fèi)用,在你所提供的本表中特指不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)入當(dāng)期成本和費(fèi)用中,其對(duì)企業(yè)所得稅的影響是減少。
不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅一般應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出吧
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,進(jìn)成本,減小總利潤(rùn),也就影響企業(yè)所得稅減小
估計(jì)就是這影響的,我再看看,感謝老師
好的,有問(wèn)題共同研究。