你好不可以的,這個得需要你稅務局同意才行。
老師你好,請問小規(guī)模納稅人自行開具了增值稅專用發(fā)票未超過10萬月還能享受免征增值稅嗎??
老師,請問小規(guī)模納稅人一旦開了專票后還能不能享受10或30萬內的增值稅免稅政策,他能否現(xiàn)在開具3%的發(fā)票
老師,您好!小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,季度銷售額30萬的限額,如果一季度一共開了30萬,專票10萬,普票20萬,是不是那20萬是可以享受增值稅優(yōu)惠政策的? 如果二季度一共開了40萬,專票10萬,普票30萬,那普票的30萬還能享受政策嗎?
小規(guī)模納稅人一開始都是開具免稅的發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求要開3%的普票發(fā)票,可以開具嗎?開具3%發(fā)票以后,以后再開發(fā)票還能享受免稅政策嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人一個季度開具5%的租賃普票20萬元,是否能享受季度不滿30萬元的免稅政策?
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調賬要不要把收入計入到以前年度損益調整里,還要調整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結算規(guī)則是怎樣的?
是不能享受免稅了嗎,開1%專票是可以的哈
不可以 不能免稅的
對方說建筑行業(yè)的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是否可以開專票
可以開專票的 可以開 但是不免增值稅