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Q

請問老師,公司購買的金稅盤是可以全額抵扣的還未抵扣,可是在進項發(fā)票中做了勾選并已申報,怎么處理?

2021-02-07 00:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-07 00:12

您好,您可以在下次申報納稅時,進行進項稅額轉出。

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快賬用戶3263 追問 2021-02-07 00:15

在增值稅申報表主表中進行進項稅轉出嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-07 00:18

您好,在申報表附表中進行進項稅額轉出。

您好,在申報表附表中進行進項稅額轉出。
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快賬用戶3263 追問 2021-02-07 00:20

是在14欄中填寫相對應地金額,對嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-07 00:24

您好,在13行和23行填寫對應的金額即可。14行針對的是銷售免稅項目,對應的進項需要轉出的情況,此處不適用。

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快賬用戶3263 追問 2021-02-07 00:25

賬務需要怎么怎么處理嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-07 00:30

您好,進項稅額轉出的賬務處理: 借:管理費用 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 金稅盤全額抵減的賬務處理:(如果您是使用財務軟件,那管理費用必須記在借方,按下述處理進行) 借:管理費用(紅字) 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款)

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齊紅老師 解答 2021-02-07 08:18

您好,如果您對答復滿意,請5星好評哦~

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您好,您可以在下次申報納稅時,進行進項稅額轉出。
2021-02-07
你好,不需要勾線認證了。
2020-12-04
你好,不需要勾選全額抵扣增值稅就可以
2020-08-21
你好,需要在增值稅平臺認證勾選,在申報的時候,在附表填列數(shù)據即可
2020-12-03
你好,你有沒有取得發(fā)票呢?飛機票沒有取得發(fā)票是用行程單計算抵扣的
2021-10-14
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