您好,您可以在下次申報納稅時,進行進項稅額轉出。
有發(fā)票前面會計已經做了不抵扣勾選,請問第一,賬務處理是不是全額入賬?第二,納稅申報表是自動填在了表二待抵扣進項稅額,這需要轉出,還是怎么處理?謝謝
老師,我公司買的金稅盤160元開的增值稅專用發(fā)票,這個錢是可以全額抵扣的嗎?如果全額抵扣,那進項稅額勾選認證時怎么操作呢?
老師,你好!請問購買金稅盤和年費可以全額抵扣,那發(fā)票認證里需要勾選該專票的進項稅額嗎
請問 我這個月忘記勾選進項發(fā)票,增值稅已經申報了,現(xiàn)在我作廢了還可以勾選抵扣嗎?還是應該怎么做呢?
請問老師,公司購買的金稅盤是可以全額抵扣的還未抵扣,可是在進項發(fā)票中做了勾選并已申報,怎么處理?
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
在增值稅申報表主表中進行進項稅轉出嗎
您好,在申報表附表中進行進項稅額轉出。
是在14欄中填寫相對應地金額,對嗎
您好,在13行和23行填寫對應的金額即可。14行針對的是銷售免稅項目,對應的進項需要轉出的情況,此處不適用。
賬務需要怎么怎么處理嗎
您好,進項稅額轉出的賬務處理: 借:管理費用 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 金稅盤全額抵減的賬務處理:(如果您是使用財務軟件,那管理費用必須記在借方,按下述處理進行) 借:管理費用(紅字) 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款)
您好,如果您對答復滿意,請5星好評哦~