你好,問城建稅的計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)前應(yīng)交增值稅金額為基數(shù)計(jì)算.1假設(shè),就是=100-(20-5)-8=77 城建稅就是77*7% 2.假設(shè)城建稅就是,銷項(xiàng)10,進(jìn)項(xiàng)20,留抵10,無城建稅 3.假設(shè)銷項(xiàng)20,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交銷項(xiàng)就是5*7%

城建稅是以實(shí)際增值稅和消費(fèi)稅為計(jì)算依據(jù),1.假設(shè),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100,進(jìn)賬20,進(jìn)賬轉(zhuǎn)出5,待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)7,銷項(xiàng)稅額遞減8,已交稅金2,請(qǐng)問城建稅的計(jì)稅依據(jù)是多少?2.假設(shè)銷項(xiàng)10,進(jìn)賬20,計(jì)稅依據(jù)多少?3.假設(shè)銷項(xiàng)20,進(jìn)賬15,已交稅金15,請(qǐng)問計(jì)稅依據(jù)是多少
15日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付給順利物流公司銷售產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi),增值稅專用發(fā)票不含稅運(yùn)輸費(fèi)5000元,增值稅額為300元。20日,李明出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)5600元,出納補(bǔ)付其現(xiàn)金600元。(8)31日,已知本月增值稅銷項(xiàng)稅額為6900元,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為3600元,請(qǐng)根據(jù)本月應(yīng)交增值稅額計(jì)算出應(yīng)繳納的城建稅和教育費(fèi)附加,并予以計(jì)提。(9)結(jié)轉(zhuǎn)已銷甲產(chǎn)品成本125000元,乙材料成本為15000元。請(qǐng)根據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄??炜炜?/p>
案例題6】綜上5道案例,2022年3月份,甲公司發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)、進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分別是多少,假定本月交納本月增值稅310050元,那么3月末應(yīng)該轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”的金額是多少,并作轉(zhuǎn)出的分錄。要求:逐筆作分錄,并逐筆填記T型賬戶
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)第三個(gè)月。當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅250萬貸方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅130萬借方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅已交稅金75萬借方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出15萬貸方余額(1)計(jì)算一下當(dāng)月應(yīng)交增值稅?(2)假設(shè)當(dāng)月末實(shí)際繳納增值稅100萬,編制會(huì)計(jì)分錄;實(shí)際繳納50萬,編制會(huì)計(jì)分錄。(3)編制當(dāng)月少交或多交增值稅的,結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。第三個(gè)月當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸方余額250萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)余額借方余額130萬,已交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金借方余額75萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方余額15萬。1.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅2.假設(shè)當(dāng)月么實(shí)際繳納增值稅100萬,請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄;實(shí)際繳納增值稅50萬,請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄3.編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
這個(gè)月是沒有要報(bào)的稅嗎,我看代辦事項(xiàng)里沒有
注銷公司公章需要注銷嗎?如果需要,注銷流程是什么??樸老師
個(gè)體工商戶餐飲服務(wù)注冊(cè)的一般納稅人開普票需要進(jìn)項(xiàng)嗎?怎么繳稅
一般退費(fèi)多久時(shí)間到賬的
不太理解這道題答案里公式的邏輯
老師,這個(gè)收入是填實(shí)發(fā)工資數(shù)(扣除社保個(gè)人部分)還是應(yīng)發(fā)工資數(shù)?后面養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)保個(gè)人部分是不是需填上?
公司注冊(cè)資本200萬元,由未分配利潤(rùn)300萬(假設(shè)已經(jīng)提盈,分紅等),未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)實(shí)收資本后,多余的100萬能直接計(jì)入資本公積嗎?
老師您好,我們有一個(gè)法人,成立了一個(gè)個(gè)體工商戶。同時(shí)這個(gè)法人還在別的單位領(lǐng)工資。同時(shí)個(gè)體工商戶的流水還進(jìn)這個(gè)法人的個(gè)人卡。那這個(gè)情況,對(duì)這個(gè)法人有啥影響么
劉老師大類是安防設(shè)備,安防設(shè)備下還有許多細(xì)分類
老師,28萬利潤(rùn),股份想分紅怎么交稅


你好,問城建稅的計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)前應(yīng)交增值稅金額為基數(shù)計(jì)算.1假設(shè),就是=100-(20-5)-8=77 城建稅就是77*7% 2.假設(shè)城建稅就是,銷項(xiàng)10,進(jìn)項(xiàng)20,留抵10,無城建稅 3.假設(shè)銷項(xiàng)20,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交城建稅就是5*7%
1.不是按照實(shí)際繳納的嗎?進(jìn)賬銷項(xiàng)20,進(jìn)賬15,已交稅金15,這個(gè)實(shí)際繳納的不就是15嗎按照15計(jì)稅嗎?2就像第一問中,已交稅金2就是認(rèn)為是實(shí)際繳納的啊
你好,你已交的是上期交的,交的時(shí)候就交增值稅附加稅了.
?謝謝老師
你好.不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步!