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城建稅是以實(shí)際增值稅和消費(fèi)稅為計(jì)算依據(jù),1.假設(shè),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100,進(jìn)賬20,進(jìn)賬轉(zhuǎn)出5,待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)7,銷項(xiàng)稅額遞減8,已交稅金2,請(qǐng)問城建稅的計(jì)稅依據(jù)是多少?2.假設(shè)銷項(xiàng)10,進(jìn)賬20,計(jì)稅依據(jù)多少?3.假設(shè)銷項(xiàng)20,進(jìn)賬15,已交稅金15,請(qǐng)問計(jì)稅依據(jù)是多少

2021-02-06 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-06 11:11

你好,問城建稅的計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)前應(yīng)交增值稅金額為基數(shù)計(jì)算.1假設(shè),就是=100-(20-5)-8=77 城建稅就是77*7% 2.假設(shè)城建稅就是,銷項(xiàng)10,進(jìn)項(xiàng)20,留抵10,無城建稅 3.假設(shè)銷項(xiàng)20,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交銷項(xiàng)就是5*7%

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齊紅老師 解答 2021-02-06 11:12

你好,問城建稅的計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)前應(yīng)交增值稅金額為基數(shù)計(jì)算.1假設(shè),就是=100-(20-5)-8=77 城建稅就是77*7% 2.假設(shè)城建稅就是,銷項(xiàng)10,進(jìn)項(xiàng)20,留抵10,無城建稅 3.假設(shè)銷項(xiàng)20,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交城建稅就是5*7%

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快賬用戶8635 追問 2021-02-06 11:32

1.不是按照實(shí)際繳納的嗎?進(jìn)賬銷項(xiàng)20,進(jìn)賬15,已交稅金15,這個(gè)實(shí)際繳納的不就是15嗎按照15計(jì)稅嗎?2就像第一問中,已交稅金2就是認(rèn)為是實(shí)際繳納的啊

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齊紅老師 解答 2021-02-06 12:28

你好,你已交的是上期交的,交的時(shí)候就交增值稅附加稅了.

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快賬用戶8635 追問 2021-02-06 12:58

?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-06 13:12

你好.不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步!

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你好,問城建稅的計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)前應(yīng)交增值稅金額為基數(shù)計(jì)算.1假設(shè),就是=100-(20-5)-8=77 城建稅就是77*7% 2.假設(shè)城建稅就是,銷項(xiàng)10,進(jìn)項(xiàng)20,留抵10,無城建稅 3.假設(shè)銷項(xiàng)20,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交銷項(xiàng)就是5*7%
2021-02-06
1.應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵=250-(130-15)=135 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?75/100/50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅???75/100/50 讀 3.根據(jù)計(jì)算結(jié)果都是預(yù)交的少交,最終還是要補(bǔ)交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?60/35/85 貸:銀行存款?60/35/85
2022-06-11
同學(xué)你好,1,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=250+15-130-75=60萬元。 2,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,100萬元,貸,銀行存款,100萬元。 3,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,50萬元,貸,銀行存款,50萬元。 4,少交時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),250萬元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,15萬元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),130萬元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金125萬元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,10萬元。 同時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,10萬元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,10萬元。 多交了增值稅,可以不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2022-06-11
1.應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵=250-(130-15)=135 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 75/100/50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 75/100/50
2022-06-10
1.應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵=250-(130-15)=135 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?75/100/50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅???75/100/50
2022-06-10
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