你好,是的,這樣做可以的

老師,請問下 我做了一筆收入,借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 應(yīng)交增值稅銷項稅額是么?
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進行稅額 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷項 貸,應(yīng)交增值稅-進項 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師好,公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費-未交增值稅,怎么會是負數(shù)呢? 之前做收入, 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-增值稅銷項稅額 做成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 交稅的時候, 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師你好,21年有一個會計分錄本應(yīng)是, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 結(jié)果寫成了 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減 現(xiàn)在怎么改呢
銷售業(yè)務(wù),發(fā)生時即收到部分貨款和承兌匯票。分錄:①借:銀行存款 應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ②借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)收票據(jù) 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 老師應(yīng)該做①還是②呢?
一般說的公司公戶備案,公章備案,各種印章備案,分別到哪里去備?具體流程是什么?
凈資產(chǎn)填的是哪個數(shù)據(jù)
想學(xué)銀行業(yè)方面的那個老師講得最通俗易懂
你好老師個人戶經(jīng)營超市生鮮損耗會計分錄怎么做
但是租賃公司先按照機器設(shè)備的原值給我們開發(fā)票,每月又將還款的本金給我們開發(fā)票,不知道怎么寫分錄了。
收到機票退票費發(fā)票,可以入費用抵減企業(yè)所得稅嗎?
電商收入按月按平臺確認。后期開票的話也是全部紅沖之前的未開票收入嗎
老師,電商企業(yè)的ROI是什么意思?
老師把借款記到預(yù)收賬款里了,怎么做正確的分錄去調(diào)整
老師,我們一年的服務(wù)費20000,現(xiàn)在4月預(yù)付了100000,要怎么做分錄
那我有進項可以抵扣,最后是不用交稅,我從應(yīng)交增值稅銷項稅額 與 進項稅抵扣。這個分錄要怎么做呢
借銷項,貸進項,? ? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
借銷項,貸進項, 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸方寫兩項嗎?那借貸會不平衡么?
你好,貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就是進項銷項的差額,所有肯定平的
不是吧,有點不明白 ,比如我銷項是1萬,進項也是1萬,就是借 應(yīng)交稅項 應(yīng)交增值稅銷項稅額 1萬 貸 應(yīng)交稅費 進項稅額 1萬 是么?
你好,是的,進項和銷項都是1萬,那么未交增值稅就是0,沒有差額了??隙〞降呐?