這個(gè)不對(duì),這個(gè)系統(tǒng),你這個(gè)應(yīng)該是扣除2000子女教育,右上角你找下在線客服, 4.子女教育的扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少? 答:按照每個(gè)子女每年12000元(每月1000元)的標(biāo)準(zhǔn)定額扣除。 5.子女教育的扣除在父母之間如何分配? 答:父母可以選擇由其中一方按扣除標(biāo)準(zhǔn)的100%扣除,即一人每月1000元扣除,也可以選擇由雙方分別按扣除標(biāo)準(zhǔn)的50%扣除,即一人每月500元扣除。只有這兩種分配方式,納稅人可以根據(jù)情況自行選擇。
我們2021年1月份做的是2020年12月的工資,其中一個(gè)員工的個(gè)稅申報(bào)“累計(jì)贍養(yǎng)老人”是2000,2月分做的是2021年1月份的工資,他的個(gè)稅申報(bào)“累計(jì)贍養(yǎng)老人”應(yīng)該是4000才對(duì),為什么系統(tǒng)只能2000呢?(前提:我們自己做的個(gè)稅申報(bào)表周期是上一年的12月到今年的11月算一個(gè)周期,所以個(gè)稅系統(tǒng)里面也是一直都這樣申報(bào)的)。他是獨(dú)生子,有兩個(gè)子女,“累計(jì)子女教育”就能顯示4000,這個(gè)4000不就是1月份申報(bào)的2000+這個(gè)月申報(bào)的2000嗎?
這個(gè)月申報(bào)1月工資表的個(gè)稅,這個(gè)員工一共兩個(gè)子女為啥累計(jì)抵扣可以是4000呢?而贍養(yǎng)老人只有2000?(他是獨(dú)生子,一共兩個(gè)孩子) 我們自己編制的個(gè)稅excel表周期是上年12月到今年11為一個(gè)周期。所以我不明白為啥上年12月的2000不能和1月累計(jì)在一起?
【計(jì)算題】小明2021年收入情況如下,1-11每月工資薪金收入15000元,1-11月工資薪金已預(yù)扣預(yù)交個(gè)人所得稅990元,12月工資薪金為17000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4000元/月,全年取得勞務(wù)報(bào)酬收入40000元,稿酬收入3500元。不考慮其他因素,(假設(shè)小明有一個(gè)2歲的小孩(在小明這邊扣除),父母均為60歲以上,自己為獨(dú)生子。)(1)請(qǐng)計(jì)算12月工資薪金預(yù)繳個(gè)人所得稅及全年工資薪金預(yù)繳個(gè)人所得稅.(2)請(qǐng)計(jì)算小明匯算清繳多退少補(bǔ)的個(gè)人所得稅稅額。
小明2021年收入情況如下,1-11每月工資薪金收入15000元,1-11月工資薪金已預(yù)扣預(yù)交個(gè)人所得稅990元,12月工資薪金為17000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4000元/月,全年取得勞務(wù)報(bào)酬收入40000元,稿酬收入3500元。不考慮其他因素,(假設(shè)小明有一個(gè)2歲的小孩(在小明這邊扣除),父母均為60歲以上,自己為獨(dú)生子。) (1)請(qǐng)計(jì)算12月工資薪金預(yù)繳個(gè)人所得稅及全年工資薪金預(yù)繳個(gè)人所得稅. (2)請(qǐng)計(jì)算小明匯算清繳多退少補(bǔ)的個(gè)人所得稅稅額。
【計(jì)算題】小明2021年收入情況如下,1-11每月工資薪金收入15000元,1-11月工資薪金已預(yù)扣預(yù)交個(gè)人所得稅990元,12月工資薪金為17000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4000元/月,全年取得勞務(wù)報(bào)酬收入40000元,稿酬收入3500元。不考慮其他因素,(假設(shè)小明有一個(gè)2歲的小孩(在小明這邊扣除),父母均為60歲以上,自己為獨(dú)生子。)(1)請(qǐng)計(jì)算12月工資薪金預(yù)繳個(gè)人所得稅及全年工資薪金預(yù)繳個(gè)人所得稅.(2)請(qǐng)計(jì)算小明匯算清繳多退少補(bǔ)的個(gè)人所得稅稅額。
老師 社保個(gè)人部分交多少 公司交多少 這個(gè)怎么算呀
老師,接受股東投資的固定資產(chǎn)是不是按第三方檢驗(yàn)報(bào)告的金額繳納增值稅和印花稅?投資款只需要交印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)A開(kāi)加工票給b,b就是給A加工的人
老師你好,銀行貸款做報(bào)表附注時(shí),建筑施工企業(yè)全部大包出去了,財(cái)務(wù)報(bào)表上的存貨實(shí)際上是工程施工-工程款,在報(bào)表附注中如何列明
老師,餐飲行業(yè),籌建期付的房租,物業(yè)費(fèi),進(jìn)貨的酒水食材,是全部計(jì)入開(kāi)辦費(fèi),還是按正常的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租,管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),庫(kù)存商品,原材料,來(lái)記呢?
老師,失業(yè)補(bǔ)償金交稅不
客戶(hù)是做電商行業(yè)的,有退貨破損的情況,但供應(yīng)商不給退貨,這個(gè)在會(huì)計(jì)和稅務(wù)上怎么處理,能否在稅前扣除,賬務(wù)怎么做
老師,我們是房開(kāi)企業(yè),稅務(wù)局給我們推送風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),說(shuō)我們23年度企業(yè)所得稅預(yù)售收入與增值稅預(yù)售收入不一致,增值稅計(jì)稅依據(jù)是1572986.25,增值稅預(yù)售收入1572986.25,企業(yè)所得稅預(yù)售收入:0,差額1572986.25,這個(gè)應(yīng)該怎么自查呢,造成這個(gè)差額的合理原因是啥呢?
農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售企業(yè),一般納稅人,目前開(kāi)票額度600萬(wàn),如果申請(qǐng)開(kāi)票額度提升到每月2000萬(wàn),會(huì)有什么影響嗎
老師就是客戶(hù)通過(guò)公賬轉(zhuǎn)款給我們,我們不給他開(kāi)票有沒(méi)有問(wèn)題啦?對(duì)我們有什么影響啦?
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)是從1-12月開(kāi)始累計(jì)嗎?我之前同事給我的表格是12-11為一個(gè)周期,所以我們自己的EXCEL表里面是把去年12月的2000累計(jì)到1月了,子女教育、贍養(yǎng)老人加起來(lái)抵扣4000。所以我1月工資扣的個(gè)稅就按照4000來(lái)抵扣了
你不是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)嗎,這個(gè)截圖,?是從1-12月開(kāi)始累計(jì) 是的,
你申報(bào)所屬期1月就重新開(kāi)始算了,
好吧,那我1月的工資表里面就是抵扣錯(cuò)誤了,都把去年12月的抵扣一起累計(jì)進(jìn)來(lái)了,老師有個(gè)稅計(jì)算表嗎?
我這邊沒(méi)有,你這個(gè)可以把系統(tǒng)那個(gè)導(dǎo)出,申報(bào)表界面有導(dǎo)入下拉有導(dǎo)出,你可以重新導(dǎo)出填寫(xiě),