你好, 借:庫存現(xiàn)金 4050 貸:差旅費 4050

上個月收到進(jìn)項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅。但是發(fā)現(xiàn)實際本月認(rèn)證的進(jìn)項稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師好,麻煩問一下如果上個月做現(xiàn)金支出的付款憑證,借:差旅費4500,貸:庫存現(xiàn)金4500,這個月發(fā)現(xiàn)實際發(fā)票是450元,請問做帳該怎樣調(diào)整,謝謝
老師,6月份時公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費2000,當(dāng)時付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個2000做到管理費用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做?謝謝!
老師好。請問我上個月有張發(fā)票做錯了,是這樣的,我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實在下個月的時候是走銀行付款的。我的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存現(xiàn)金,然后這個月是銀行付款的,我就調(diào)整了,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行,然后銀行回單的分錄是:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
老師你好,麻煩幫我看一下我的科目余額表,5月都好著呢,但是到6月份庫存現(xiàn)金貸方發(fā)生額為負(fù)數(shù),我只是在6月份沖紅3做的憑證,借:主營業(yè)務(wù)成本1886000貸庫存現(xiàn)金1886000,6月做同樣的分錄,然后金額是負(fù)數(shù)而已。請問我這是哪里出問題了呢?如何調(diào)賬呢?
學(xué)堂有中醫(yī)醫(yī)館做賬全套課程嗎?
個體戶沒有開票,做了稅務(wù)登記,就不用交稅,全部零申報,是嗎,開了票,但是不超過季度30萬,增值稅是免的,對嗎,個人經(jīng)營所得稅是按照多少交呢,沒有進(jìn)項發(fā)票
稅務(wù)系統(tǒng)開發(fā)票,是否需要設(shè)置不同品類的產(chǎn)品,比如瓷磚的不同規(guī)格型號的
老師,以前的業(yè)務(wù)累計銷售,可以在一個月里開嗎?開票額度夠,但是當(dāng)月的銷售收入是不夠的?
您好老師!我個人水車給某修路工程提供服務(wù),現(xiàn)結(jié)算服務(wù)費,對方單位需要3%的專票,我應(yīng)該怎么去開票?
老師,請問勞務(wù)報酬個人開給勞務(wù)公司的發(fā)票,稅收編碼應(yīng)該填什么呢?
A 公司有一片地, B 公司是開發(fā)商。開發(fā)商通過通過收取業(yè)主的預(yù)交房款,但是收到后跑路。目前 C 公司代 A 公司貸款償還業(yè)主的預(yù)交房款。目前 C 公司應(yīng)該怎么做賬?
老師好,員工10月報銷費用,由于報銷人在異地,報銷緊急,老板同意這次例外可以先報銷后給單據(jù)(單據(jù)在微信群里老板審核通過了),然后銀行轉(zhuǎn)賬報銷了,憑證裝證后到今天才發(fā)現(xiàn)未附單據(jù),現(xiàn)在怎么處理是合規(guī)的?
老師,外貿(mào)公司,貿(mào)易公司,為什么領(lǐng)導(dǎo)說餐費少用來做費用?
你好,有辦理進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的流程嗎 ? ?有具體資料指導(dǎo)嗎,不知道填什么表申請,也不知道怎么填
那應(yīng)該屬于收款憑證還是轉(zhuǎn)賬憑證?謝謝
你好,這個是屬于差錯更正的,建議作為轉(zhuǎn)的
好的,明白了,非常感謝
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