同學你好 成本的確認就是購進發(fā)票 對 購進發(fā)票后面需要附什么單據(jù) 合同,訂單,入庫單
購進農產品直接銷售的,農產品增值稅進項稅額按照以下方 法核定扣除: 當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期銷售農產品數(shù)量/(1 -損耗率)×農產品平均購買單價×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數(shù)量/購進數(shù)量 請教一下:1、損耗率是我們企業(yè)自己在填寫進項附表得時候是跟根據(jù)我們實際損耗的自行填寫得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時先在備案《農產品增值稅進項稅額扣除標準備案表》,然后我們實際銷售是水果,開票出去是直接開9個點得專票嗎?進項稅額根據(jù)我們銷售的數(shù)量,以及按照開回來得普票的成本算進項稅額嗎?是夠一定要開具成本發(fā)票回來才能算可以抵扣得進項
我們是相當于從農民手上買來初級農產品,然后再銷售的,銷售發(fā)票上是免稅,問題1:成本的確認就是購進發(fā)票對嗎?2:購進發(fā)票后面需要附什么單據(jù)
2022年4月發(fā)生下列業(yè)務: (1)購入化妝品一批,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價款10000元; (2)因管理不善,將3個月前從農民手中收購的用于直接銷售的糧食毀損,賬面成本5460元; (3)從農民手中收購大豆1噸用于生產豆制品,收購憑證上注明收購款1500元; (4)購買一批建材用于修繕倉庫,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價款20000元; 支付給運輸公司運費1000元,取得增值稅專用發(fā)票。 (5)零售日用商品,取得收入113000元; (6)將2個月前從一般納稅人處購入的一批布料通過政府部門捐贈受災地區(qū),賬面成本20000元,無同類貨物銷售價格; 假定相關可抵扣進項稅的發(fā)票均經過認證,要求計算: (1)當期增值稅進項稅額(考慮轉出的進項稅額);(8分) (2)當期增值稅銷項稅額
老師,有這樣一個選項,購進的農產品既用于生產銷售或委托加工13%稅率貨物,又用于生產銷售其他貨物服務,但未能分開核算的,則以增值稅專用發(fā)票或海關進口增值稅專用繳款書上注明的價格,或以農產品收購發(fā)票或銷售發(fā)票上注明的農產品買價扣除9%后的價格,作為購貨入賬價格。本選項為正確選項。 我的問題是為什么是扣除9%后價格計入入賬價格而不是10%,農產品不是有個加計扣除的政策嗎?
老師,公司是做園里綠化施工,這個月抵扣免稅農產品苗木發(fā)票,申報不了增值稅,提示附列資料二(本期進項稅額明細)第6欄(農產品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票)稅額數(shù)據(jù)填寫異常,請核對后重新填寫。我是按照勾選認證填寫的稅率,不知道為什么就是申報不起?這是哪里出了問題呀?
老師好,如果公司一年主營業(yè)務收入是20萬,那么它的廣告費稅前可扣除的是不是20萬X15%=3萬
老板在自己另一家公司零申報不發(fā)工資,可以報銷差旅費發(fā)票嗎
公司簽訂500萬工裝合同,400萬利潤,想尋求一個好的避稅方案
老師您好,我這還沒取得進項發(fā)票,銷售發(fā)票要先開了,我這不清楚怎么稅收分類,那邊可以去學習下或者大概的一個判斷呢?謝謝老師
老師,個體戶需要交印花稅嗎?不是查賬征收的
2025年稅后全年一次性獎金35萬,稅前是多少錢,稅款多少錢
請問老師,我的公式哪里有問題?我想要百分百的行顯示顏色
老師,我們的易耗品,盤點后,價格有浮動,算成本不準,這個怎么辦
老師,您好!公司車輛出售給私人,沒有發(fā)票,能入賬嗎?
老師請問一下,長投的后續(xù)計量,是不是大于等于50%股份的用成本法,小于50%的用權益法
因為過磅單我是沒有的,這個自己弄的話有什么要求,稅務是否認可
要求就是據(jù)實稱量 然后由過磅員、材料會計簽字