同學(xué)你好,工資最好計提
勞務(wù)派遣公司支付工資的分錄為借:其他應(yīng)付款—人工費。貸:銀行存款 計提工資時借:主營業(yè)務(wù)成本 貸方應(yīng)該填什么
總經(jīng)理,用自己的錢付的員工工資,公司可以直接轉(zhuǎn)賬給總經(jīng)理嗎?我們是物流配送公司人員工資是做成本對吧, 計提時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款_總經(jīng)理 公司轉(zhuǎn)賬給總經(jīng)理 借:其他應(yīng)付款_總經(jīng)理 貸:銀行存款 這樣做可以嗎?分錄對不對?
老師,你好!我們是人力資源公司,之前有計提一筆壓工人工資的費用,我記 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款。等工人離職的時候我記 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣對么?
運輸公司司機工資不計提可以嗎 發(fā)工資時候直接借 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款
清包工,支付的運輸費,法人代付的,直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 可以嗎?
老師24年第一季度申請了個稅返還手續(xù)費,只有10塊錢,但是當(dāng)時沒申報增值稅,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,這樣的話今年還需要更正申報?
單位職工在上班途中出車禍,付的賠償款,可以公戶付款嗎?
老師,我們公司之前是核定征收。我在2月份盤點了一次,按那個數(shù)字把原材料、輔材入賬。但現(xiàn)在收到1月份的材料發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢。我當(dāng)時就是按期末數(shù)做的賬
老師,非貨幣資產(chǎn)交換補價的問題,為啥換出方收到補價需要減掉,,然后換入方又加上,這個到底咋記啊,做題用錯
開發(fā)票,大類怎么區(qū)分,接續(xù)桌的項目名稱是什么大類
工商年報中參加職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳納的金額看那個科目的借方還是貸方總和
#提問#老師,我們工抵房回來的房子,當(dāng)時抵工程款抵了210萬,現(xiàn)在市場價值只有150萬,我們出售也是這個價格,開發(fā)商給我開的增值稅專用發(fā)票,我也抵扣了,也做了固定資產(chǎn)折舊,如果我賣150萬,我的增值稅和所得稅還占了國家便宜,國家會允許這種情況嗎?我的增值稅和所得稅會不會后面補繳 ,國家讓我 調(diào)成按買價繳稅
生產(chǎn)型企業(yè)剛剛注冊成立,因業(yè)務(wù)需要申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要符合什么要求,如何進行申請
你好,公司購買汽車交的保險怎么記
燈箱設(shè)計,制作屬于什么稅收編碼
工資可以補計提嗎 老板墊付工資 具體如何計提 如何發(fā)放 沒有社保
計提工資借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款等。老板墊付借銀行存款等貸其他應(yīng)付款