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去年12月生產(chǎn)成本多做了600,今年1月調(diào)整是直接沖生產(chǎn)成本,還是怎么做

2021-02-03 11:26
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-03 11:29

你之前生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,主營業(yè)務(wù)成本下面嗎?

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快賬用戶2912 追問 2021-02-03 11:30

有結(jié)轉(zhuǎn)到

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齊紅老師 解答 2021-02-03 11:45

借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)-600,貸原材料負(fù)數(shù)-600。借庫存商品-600貸生產(chǎn)成本-600。借,主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)-600?貸,庫存商品負(fù)數(shù)。-600

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快賬用戶2912 追問 2021-02-03 11:50

應(yīng)該這是這樣,12月做了兩筆,借:成產(chǎn)成本 600 貸:應(yīng)付賬款600 后面別人又做了一筆借:原材料 600 貸:其它應(yīng)付款600,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款重復(fù)了,應(yīng)付賬款的貸方余額就多了。1月我這邊調(diào)賬

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快賬用戶2912 追問 2021-02-03 11:51

表述錯(cuò)了,貸方兩筆都做在了應(yīng)付賬款,所以應(yīng)付賬款余額多了

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齊紅老師 解答 2021-02-03 12:11

這個(gè)原材料是不是也多了??應(yīng)該是生產(chǎn)成本貸原材料吧,

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齊紅老師 解答 2021-02-03 12:12

借應(yīng)付賬款,貸原材料,

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齊紅老師 解答 2021-02-03 12:12

貸原材料,600?貸應(yīng)付賬款 -600 這樣合適點(diǎn)

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你之前生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,主營業(yè)務(wù)成本下面嗎?
2021-02-03
做以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用成本,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023-02-16
你好,實(shí)際有入庫完工了嗎?
2022-10-12
直接做紅字沖銷,這是最簡單的
2022-03-26
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎?還是庫存商品?
2022-06-18
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