賬上不做 匯算清繳根據(jù)比例抵扣所得稅就可以 招待費(fèi)是安發(fā)生額60%,收入的千分之五
業(yè)務(wù)招待費(fèi),限額扣除,預(yù)計(jì)今年的招待費(fèi)要超過限額,那么超過部分,正規(guī)做,怎樣做,才能扣除呢
老師你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)超過30%的部分怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做
老師好,我們有部分專票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呢
模擬試題 銷售收入8000,→業(yè)務(wù)招待費(fèi)60,上年未能扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)5;當(dāng)年發(fā)生廣告費(fèi)500,上年未扣除廣告費(fèi)200。業(yè)務(wù)招待費(fèi)→60%扣除,最高不超過當(dāng)年銷售收入5‰;廣宣費(fèi)不超過銷售收入15%扣除;廣宣費(fèi)準(zhǔn)予扣除? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)準(zhǔn)予扣除36 —— √ 60x60%=36 8000x5‰=40(超出限額部分不得結(jié)轉(zhuǎn)以后年度稅前扣除,因此→36)(還是不懂) 8000x15%=1200(準(zhǔn)予扣除) 500 (實(shí)際發(fā)生)+ 200(上年結(jié)轉(zhuǎn))= 700(<1200) 老師,不是還有上年的5可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?為什么是36?
老師你好,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增部分的會(huì)計(jì)分錄怎么做
經(jīng)營所得一般是個(gè)體戶是嗎,我有個(gè)供應(yīng)商是個(gè)人的,不是個(gè)體戶,他想以經(jīng)營所得報(bào)稅,稅率是多少?還是必須要按勞務(wù)報(bào)酬報(bào)稅
老師,中級(jí)財(cái)管和經(jīng)濟(jì)法考試的時(shí)候多選題漏選了有分?jǐn)?shù)嗎?
老師,我們公司股東跟公司借了70萬,一直還不上,一直掛賬,像這種情況我怎么弄沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
老師,我在兩個(gè)公司申報(bào)工資薪金,還能辦理個(gè)體戶嗎?有沒有啥影響
老師你好,法定代表人的這個(gè)印章若再成立別的公司還是同一個(gè)人可以共用嗎?
請問老師,公職人員可以當(dāng)法人么
我記內(nèi)賬,每個(gè)月也要和實(shí)際的銀行存款對賬吧?
老師怎么在自然人電子稅務(wù)局打印財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的完稅證明呢?
個(gè)體工商戶搞建筑工程的(小規(guī)模)做了定額,但是本季度開普票90000;專票88715.4(3個(gè)點(diǎn)的)那么本季度要交增值稅和所得稅分別是多少呢
以后都實(shí)行電子憑證,不裝訂紙質(zhì)賬簿了嗎?