是的。可以這樣,是對(duì)的
你好老師,有一家小規(guī)模納稅人,今年1月開具負(fù)數(shù)發(fā)票5萬,是不是今年第一季度不交增值稅的話最多可以開具35萬的正數(shù)發(fā)票,即紅沖的5萬是可以抵銷正數(shù)發(fā)票金額的對(duì)吧
老師,我是小規(guī)模納稅人,第1季度全開具的是負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表第一張表如何填寫?只有填不含稅的開具負(fù)數(shù)那里可以填數(shù)字?那我負(fù)的稅金填在哪里?我更正申報(bào)第1季度的增值稅所得稅
老師想請(qǐng)問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94,稅率是負(fù)數(shù)396.04,價(jià)稅合計(jì)4萬,又開具正常發(fā)票,因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個(gè)季度,實(shí)際開票是銷售收入45396.04,稅額負(fù)數(shù)396.040。想請(qǐng)問老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎,這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬當(dāng)時(shí)也是免繳納的?那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04,
老師你好,小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時(shí)開具免稅發(fā)票,1月份開具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票,1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的,負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是一樣的,這個(gè)月去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào),本季度申報(bào)增值稅是按照實(shí)際來填寫的,請(qǐng)問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下???
老師請(qǐng)問一下,小規(guī)模2023年一季度有紅沖2022年的免稅發(fā)票,在填寫申報(bào)表時(shí),未達(dá)起征點(diǎn),只開具了增值稅普票,第9欄免稅銷售額填寫正數(shù)發(fā)票減去紅沖后的余額,還是填寫本季正數(shù)發(fā)票的金額?
老師餐飲抖音平臺(tái)的收入計(jì)入其他應(yīng)收款抖音還是其他貨幣資金抖音
老師您好:工商年報(bào)納稅總額:怎么填
外地滴滴打車普票抵扣3個(gè)點(diǎn)吧。5月開的發(fā)票,能做到四月份的賬嗎,實(shí)際業(yè)務(wù)是四月份的。抵扣做到幾月份。
有人在兩個(gè)公司工作,其中一個(gè)公司交社保,那么交社保的基數(shù)是上年他的月平均工資,這個(gè)工資是交社保的公司的工資還是兩個(gè)公司加一起的工資算
老師,就是開票特別多,開票的明細(xì)也多,有什么辦法開的快一點(diǎn)嗎
@董孝彬老師接 殘疾人就業(yè)補(bǔ)貼 貧困人口穩(wěn)崗補(bǔ)貼 這二項(xiàng)是屬于非稅收入嗎?
老師,請(qǐng)問會(huì)計(jì)的納稅調(diào)整與稅法的納稅調(diào)整是一樣算的嗎?
請(qǐng)問會(huì)計(jì)的納稅調(diào)整與稅法的納稅調(diào)整是一樣算的嗎?
醫(yī)療跟生育保險(xiǎn)合并繳納,填工商年報(bào)時(shí),生育保險(xiǎn)繳納怎么填寫?
麻煩繼續(xù)請(qǐng)董孝彬老師回答,老師,那如果是個(gè)體戶的發(fā)票,也是不能再稅前扣除是吧?
如果是代開5萬元的專用發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票5萬的稅額可以抵稅嗎
負(fù)數(shù)發(fā)票可以抵扣
負(fù)數(shù)發(fā)票可以抵稅
就是說代開的5萬不需要繳稅,對(duì)嗎
你好,代開專票分錄: 借:應(yīng)收賬款(取的是發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(取的是發(fā)票上的不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(取的是發(fā)票上的稅額) 沖負(fù)數(shù)發(fā)票分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(負(fù)數(shù)發(fā)票上的稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款 代開專票上的稅額和負(fù)數(shù)發(fā)票上的稅額一樣的話就可以完全抵,不一樣就不能完全抵
我說的是扣稅,不是做賬,因?yàn)榇_是直接從賬戶扣稅的,我不知道開了負(fù)數(shù)發(fā)票后,再開代開,會(huì)不會(huì)賬戶里不扣稅
代開時(shí)當(dāng)然會(huì)扣稅