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你好老師,有一家小規(guī)模納稅人,今年1月開具負(fù)數(shù)發(fā)票5萬,是不是今年第一季度不交增值稅的話最多可以開具35萬的正數(shù)發(fā)票,即紅沖的5萬是可以抵銷正數(shù)發(fā)票金額的對(duì)吧

2021-02-03 00:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-03 00:08

是的。可以這樣,是對(duì)的

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快賬用戶9572 追問 2021-02-03 08:10

如果是代開5萬元的專用發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票5萬的稅額可以抵稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-03 08:11

負(fù)數(shù)發(fā)票可以抵扣

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齊紅老師 解答 2021-02-03 08:12

負(fù)數(shù)發(fā)票可以抵稅

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快賬用戶9572 追問 2021-02-03 08:13

就是說代開的5萬不需要繳稅,對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-03 08:46

你好,代開專票分錄: 借:應(yīng)收賬款(取的是發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(取的是發(fā)票上的不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(取的是發(fā)票上的稅額) 沖負(fù)數(shù)發(fā)票分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(負(fù)數(shù)發(fā)票上的稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款 代開專票上的稅額和負(fù)數(shù)發(fā)票上的稅額一樣的話就可以完全抵,不一樣就不能完全抵

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快賬用戶9572 追問 2021-02-03 08:59

我說的是扣稅,不是做賬,因?yàn)榇_是直接從賬戶扣稅的,我不知道開了負(fù)數(shù)發(fā)票后,再開代開,會(huì)不會(huì)賬戶里不扣稅

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齊紅老師 解答 2021-02-03 13:33

代開時(shí)當(dāng)然會(huì)扣稅

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是的??梢赃@樣,是對(duì)的
2021-02-03
你好,正常做紅沖收入的就可以的,應(yīng)該需要的,你應(yīng)該先申報(bào)負(fù)數(shù)銷售額5萬。
2023-06-09
?你好;? ? ?你 全部是負(fù)數(shù);? 你沒法寫負(fù)數(shù)金額的; 去稅務(wù)局大廳報(bào)? ?
2022-10-19
是的 沒有其他發(fā)票的話 稅率相同 可以零申報(bào)的
2020-10-16
您好,現(xiàn)在每季度30萬的免稅額的呢
2024-05-21
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