您好 請問當(dāng)時分錄怎么寫的
請問老師,我公司支付一筆服務(wù)費,已經(jīng)取得發(fā)票認(rèn)證入賬了,但現(xiàn)在合同取消了,對方把錢退回給我們了,請問那張發(fā)票怎么處理?
#提問#老師請教,我公司2019年10月開出專票57萬,客戶發(fā)票已認(rèn)證。但是現(xiàn)在合同取消了,業(yè)務(wù)取消了。我公司開具了紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們怎么做賬?
老師,我們公司拿到一張發(fā)票是8月的已經(jīng)入賬認(rèn)證了,現(xiàn)在取消活動了,后面的費用不付了,我要沖帳多余的發(fā)票,對方單位要求我們出具紅字信息表,這個怎么弄
老師,11月中旬給客戶多開了專票,但是客戶已經(jīng)在系統(tǒng)認(rèn)證,這月現(xiàn)要求沖紅,并且開具了紅字信息表給我們,但是我們發(fā)票已經(jīng)開完,請問怎么處理?
老師您好,我公司銷售貨物給客戶并開具了增值稅專票,客戶已認(rèn)證了發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)生銷售退回,客戶不給我們開紅字信息表,我司無法開紅字發(fā)票,這個對我公司會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費含早,個別的會有收取早餐費,這個時候設(shè)立會計科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
借應(yīng)付賬款,貸商品銷售收入,應(yīng)交稅金
借:應(yīng)付賬款, 貸:以前年度損益調(diào)整? 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅金 貸方紅字 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)的成本對應(yīng)也要調(diào)整
我公司使用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,也是這樣做分錄嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么調(diào)整,麻煩老師指教
您結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄當(dāng)時怎么寫的
公司使用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 不用以前年度損益調(diào)整科目
那這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理
借:應(yīng)付賬款, 貸:利潤分配-未分配利潤 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅金 貸方紅字