你好! 建議每月做工資表,應(yīng)發(fā)工資為個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保, 然后和正常員工一樣做賬和申報(bào)個(gè)稅
老師我們公司名下實(shí)際給不是本公司的員工買了社保,我怎么怎么報(bào)個(gè)稅?交社保的怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝,因?yàn)槲覀兪墙ㄖI(yè),為了保資質(zhì)證件,那些人的社保必須買在我們公司名下
老師我們公司名下實(shí)際給不是本公司的員工買了社保,我怎么怎么報(bào)個(gè)稅?交社保的怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝,因?yàn)槲覀兪墙ㄖI(yè),還有做建筑勘察設(shè)計(jì)的,為了保資質(zhì)證件,那些人的社保必須買在我們公司名下
我們是一個(gè)房地產(chǎn)公司,對(duì)方代理公司為我們公司提供資質(zhì),我們公司為他們購買了三個(gè)月的社保,社保這塊的賬務(wù)我按照公司員工的正常賬務(wù)走的,現(xiàn)在對(duì)方公司要開發(fā)票給我們,請問這個(gè)怎么開呢?合同里也體現(xiàn)了說他們公司全額承擔(dān)社保,這個(gè)社保部分怎么辦呢
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
問題是,那些人拿了我們掛靠費(fèi),我們報(bào)了個(gè)人社保部分的工資,實(shí)際對(duì)個(gè)稅沒有影響,還是要投訴我們,哎……支付的個(gè)人部分又不能算作公司的支出抵收入,怎么弄呀
掛靠費(fèi)可以分?jǐn)偟矫總€(gè)月和個(gè)人部分社保一起做工資表申報(bào)個(gè)稅