這個發(fā)票代碼是打印出來手填代碼和號碼嗎?謝謝 是的
咨詢一個問題,就是供貨方之前多給我們開了兩萬發(fā)票,然后公司之前也已經(jīng)認證抵扣了,我現(xiàn)在要給他們開紅字發(fā)票信息表,里面需要填商品編碼,因為要對應對方的商品編碼,但是我的開票系統(tǒng)里沒法添加這個商品編碼(可能不在),現(xiàn)在就打印不出來這個信息表[捂臉]
請問,(接著昨天的問題)我方購買方進項已經(jīng)認證,我方開紅字信息表,這個發(fā)票代碼是打印出來手填代碼和號碼嗎?謝謝
老師,對方給開的電子發(fā)票,收到一個短信,您購買的***發(fā)票已開出,信息如下,發(fā)票代碼,發(fā)票號碼,開票日期,發(fā)票金額,您還可在網(wǎng)址****進行發(fā)票查驗,如有問題,請聯(lián)系供應商。 這種如何把發(fā)票打印出來?
我們是購買方現(xiàn)在要開紅字信息表,圖片中的發(fā)票代碼和和發(fā)票號是供應商發(fā)過來的,請問紅字信息表,我需要開4張出來,還是說這4張發(fā)票的產(chǎn)品名稱可以合并到一張紅字信息表格呢
老師請問一下問題,上月有張發(fā)票跨月了,對方開始說她抵扣了,今天我叫他們開紅字信息表但是他們?nèi)ラ_的時候輸入這張發(fā)票代碼提示未做用途確認,購買方就叫我們填紅字信息表開負數(shù)發(fā)票在開藍字發(fā)票,這樣可以嗎
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社?;鶖?shù)就是上年度員工實發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費用(股東一直沒有實繳資金),掛其他應付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進貨物取得的專票進項稅計入待認證的進項稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請來專家開會,一次性勞務費500元,給專家報了個稅的情況可以做成本確認嗎?
老師您好,我們學??偛渴鞘聵I(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個股東合伙,一人有一家公司,一個個體戶一個小規(guī)模,之前合伙的時候兩個公司分別差錢的時候都讓對方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請問納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額
老師,我們是建筑裝飾行業(yè),小規(guī)模,公司支付的建筑工地衛(wèi)生不合格,公司把罰款支付給業(yè)主,如何記賬?會計分錄咋寫
請問老師,私立學校的賬務好不好做呀?與傳統(tǒng)的企業(yè)賬務模式有什么不同的呢
老師好!有沒有這方面的的租賃合同和購買協(xié)議模板?我參考一下