您好,您這樣操作,發(fā)票與實(shí)際業(yè)務(wù)不符,對您企業(yè)將形成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)
老師,我想請教一個(gè)問題,就是我們公司,它下面有兩個(gè)銷售公司,股東他成立的另外一個(gè)銷售公司,然后我們當(dāng)時(shí)做活動的時(shí)候,要給會員簽會員的話,簽成功一個(gè)就發(fā)一部手機(jī)嗎?比方說,那個(gè)手機(jī)是1萬塊錢,1萬塊錢然后當(dāng)時(shí)是從我們公司賬戶走的,直接付給手機(jī)店的。然后到大概到一月末的時(shí)候,然后銷售公司把這個(gè)錢又還給我們公司了,比方a銷售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我這個(gè)帳要怎么做呀? 收到那個(gè)手機(jī)票,發(fā)票是手機(jī)店開的,當(dāng)時(shí)銀行轉(zhuǎn)賬的話,也是直接轉(zhuǎn)到手機(jī)店里面去的。 之后然后那個(gè)錢,股東他們又把它還回來了,這筆賬要怎么做呢?
你好,老師我想問一下一個(gè)商貿(mào)公司,從司機(jī)個(gè)人手中購買原材料(司機(jī)個(gè)人只能開普通發(fā)票,而且是運(yùn)費(fèi)發(fā)票),然后又轉(zhuǎn)手賣給一個(gè)生產(chǎn)型公司,這個(gè)賬該怎么做呢?
老師您好!請問一下您,公司收購二手機(jī)經(jīng)過維修后在銷售,但是收購二手機(jī)時(shí)賣方只能開手機(jī)配件發(fā)票,而公司維修后在整機(jī)出售,請問公司該怎么開銷售發(fā)票,公司做這個(gè)業(yè)務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師您好,我想問下,就是老板出差回來開的發(fā)票,機(jī)票,電子普通發(fā)票,乘機(jī)一共四個(gè)人發(fā)票備注上有姓名,其中只有一個(gè)是我們公司的法人,其余三人都不是我們公司的股東,員工啥的,那這個(gè)發(fā)票我該怎么走賬?
老師,你好!我現(xiàn)在有個(gè)問題,想請教一下你,我們公司在做一個(gè)項(xiàng)目,然后從供應(yīng)商那買了一些材料,但我們的材料還沒有付款,供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票,可是把這些材料從廠家運(yùn)到工地上的運(yùn)費(fèi)我們1月份已經(jīng)支付過了,運(yùn)輸公司也開了發(fā)票給我們,我想問一下,我這筆運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?我想做到原材料里去,但材料的票和款都沒有,我做到管理費(fèi)用里去吧,以后又不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里去了?
請問老師,單位期末其他應(yīng)付賬款,借方余額400萬,資產(chǎn)負(fù)債表就在其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)列示400萬,可以么?
老師您好,請問,企業(yè)所得稅計(jì)稅憑證采集表是正常采集還是有涉稅風(fēng)險(xiǎn)才采集
我需要將2024年財(cái)務(wù)報(bào)表做一個(gè)年收入1100萬左右,用于銀行貸款能否做?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷, 現(xiàn)在第一筆退稅款退不下來 ,那我可以不退了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部用來抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)嗎
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
老師,我們公司已經(jīng)注銷了,注銷前收了筆款沒開票,這種該怎么處理呢,客戶要票,或者讓我們從原賬戶退款
其他綜合收益包括哪些是什么會計(jì)科目請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,請問一下,出口退稅是在哪個(gè)月申報(bào)退稅?出口當(dāng)月確認(rèn)收入,次月申報(bào)嗎?
報(bào)銷時(shí) 金額 小數(shù)點(diǎn)可以四舍五入嗎?
老師想問一下,去國外出差沒有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
你好,是這樣的,一個(gè)司機(jī)個(gè)人他自己有地方可以拉到材料(磷粉)然后拉過來賣給我們商貿(mào)公司,但是他開發(fā)票只能找稅局代開運(yùn)費(fèi)的普通發(fā)票,現(xiàn)在的問題是怎么樣才能入庫然后把材料再賣出去?有什么好的建議嗎?
發(fā)票開的金額太大確實(shí)風(fēng)險(xiǎn)也大,能不能運(yùn)費(fèi)是多少按多少開發(fā)票,然后材料重新計(jì)價(jià)入成本
比如這樣 借:庫存商品—原材料 (材料費(fèi)+運(yùn)費(fèi))貸:其他應(yīng)付款—個(gè)人(材料費(fèi))其他應(yīng)付款—個(gè)人(運(yùn)費(fèi))
這樣的話問題就是材料費(fèi)的部分開不了票,做賬有沒有問題,或者不要發(fā)票用其他收據(jù)或者以后轉(zhuǎn)賬單代替可以不
您好,普通發(fā)票就是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但是發(fā)票內(nèi)容應(yīng)當(dāng)是磷粉
您好,沒發(fā)票部分支出不能企業(yè)所得稅扣除
那可以直接入成本的嘛?
您好,是可以計(jì)入成本,