同學(xué),你好,一般是一個(gè)工作日后。具體和咨詢稅務(wù)客服,區(qū)號(hào)?12366。

老師你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),10收到的發(fā)票已經(jīng)勾選確實(shí),用的是抵扣勾選,全部產(chǎn)品都用于出口,到現(xiàn)在都無(wú)法查詢到發(fā)票信息,要怎么處理?之前有用過(guò)退稅抵扣,但是在增值稅申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額并沒有任何體現(xiàn),后面又改了抵扣勾選,這樣對(duì)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)下我公司外貿(mào)企業(yè),出口退稅的發(fā)票認(rèn)證成抵扣勾選了,隔月了,我去主管所他們也不太清楚,說(shuō)是在異地協(xié)作平臺(tái)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是不知道轉(zhuǎn)出后能不能到出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái),我看有和我情況的納稅人也咨詢過(guò)這個(gè)問(wèn)題,老師,您這邊知道稅務(wù)局該怎樣操作嗎
老師,您知道現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)勾選退稅發(fā)票以后大概多長(zhǎng)時(shí)間能查詢到信息嗎?
您好,老師,我想咨詢下,我家公司是外貿(mào)企業(yè),上個(gè)月認(rèn)證了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)月申請(qǐng)向稅局把認(rèn)證的安排退回來(lái),那我在開紅字發(fā)票信息的時(shí)候是不是直接選擇未勾選發(fā)票這個(gè)框?
老師 生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)在申請(qǐng)退稅時(shí) 都需要在退稅系統(tǒng)先勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報(bào)退稅嗎 當(dāng)月不可以嗎 學(xué)員您好,是的,對(duì)的 勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報(bào)退稅 說(shuō)的這個(gè)申報(bào)退稅是不是說(shuō)的把這部分退稅反應(yīng)到增值稅表上 不是說(shuō)的申報(bào)退稅模塊的退稅申報(bào) 同學(xué)您好,申報(bào) 退稅金額也是次月申報(bào)的一樣。 10月的報(bào)表是11月15日才申報(bào)的,退稅申請(qǐng)也可以當(dāng)月提交都是次月 退稅申報(bào)可以當(dāng)月提交 但是也必須是次月的征期才能申報(bào)退稅是嗎 如果報(bào)完增值稅以后還在申報(bào)期 可以直接在申報(bào)退稅 就不等到下個(gè)月了
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報(bào)的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動(dòng)產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營(yíng)租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請(qǐng)問(wèn)增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng),公式怎么算
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率


從電子稅務(wù)局出口退稅模塊查詢嗎?這么快嗎?我12月勾選的到現(xiàn)在還提示相符信息為:不存在
同學(xué),你好。是從電子稅務(wù)局出口退稅模塊查詢。你這個(gè)可能是稅務(wù)還沒有發(fā)票稽核,稅務(wù)滯后了??勺稍儺?dāng)?shù)囟悇?wù)局,看看具體什么情況。