同學(xué)你好 是多少金額就按照多少金額 扣除稅點(diǎn)3% 5萬乘以3%
老師您好,我公司收取客戶5萬元用于銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品沒賣完,最終應(yīng)該收取客戶267.5元,是要按照5萬給客戶開專票么?客戶方承擔(dān)專票3%稅點(diǎn),應(yīng)該退換客戶多少錢呢?
請問老師,這個(gè)產(chǎn)品是我司銷售給客戶的,但是客戶產(chǎn)線上沒用完,把多余產(chǎn)品又退回我司了,開具了這張銷售發(fā)票給我們,對于我司就是購進(jìn)產(chǎn)品了,購買自產(chǎn)的產(chǎn)品,我們應(yīng)該怎么入賬?客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入,如果我按照購進(jìn)商品處理:借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅金 貸:應(yīng)收賬款 就只做這一個(gè)分錄就可以了?不涉及別的分錄?
2021年3月15日甲公司與丁客戶簽訂一份銷售合同,合同的總價(jià)款為60萬元,當(dāng)日收到丁客戶預(yù)付貨款20萬元。4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,開出增值稅專用發(fā)票不含稅的貨款為60萬元,增值稅為7.8萬元,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為40萬元。4月20日收到對方補(bǔ)付貨款①2021年3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款②4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,并結(jié)轉(zhuǎn)成本③4月20日收到對方補(bǔ)付貨款④假定3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款80萬,那4月20日的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該怎么做?
2021年3月15日甲公司與丁客戶簽訂一份銷售合同,合同的總價(jià)款為60萬元,當(dāng)日收到丁客戶預(yù)付貨款20萬元。4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,開出增值稅專用發(fā)票不含稅的貨款為60萬元,增值稅為7.8萬元,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為40萬元。4月20日收到對方補(bǔ)付貨款①2021年3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款②4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,并結(jié)轉(zhuǎn)成本③4月20日收到對方補(bǔ)付貨款④假定3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款80萬,那4月20日的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該怎么做?
、2021年3月15日甲公司與丁客戶簽訂一份銷售合同,合同的總價(jià)款為60萬元,當(dāng)日收到丁客戶預(yù)付貨款20萬元。4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,開出增值稅專用發(fā)票不含稅的貨款為60萬元,增值稅為7.8萬元,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為40萬元。4月20日收到對方補(bǔ)付貨款①2021年3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款②4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,并結(jié)轉(zhuǎn)成本③4月20日收到對方補(bǔ)付貨款④假定3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款80萬,那4月20日的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該怎么做?
請問我2024年1-12月增值稅1-2月、4月、7月、9月共5個(gè)月0申報(bào),其他月份都交增值稅了,為什么稅務(wù)局還認(rèn)定我連續(xù)三個(gè)月或累計(jì)6個(gè)月0申報(bào),扣我的納稅等級分?
老師,花椒油的稅率?花椒面,胡椒面的稅率,開發(fā)票的稅率是多少啊
老師,我們工廠出租廠房,有兩家單位是外來戶都是按實(shí)際收入租金的,另外一家是法人自己的另一個(gè)抬頭的公司,終身免租。這個(gè)房產(chǎn)稅怎么計(jì)算?外來戶按從租算我已經(jīng)算好,但是法人自己單位怎么弄?
老師,花椒油的稅率?花椒面,胡椒面的稅率,開發(fā)票的稅率是多少啊
老師我們公司找圓通快遞發(fā)貨,需要先付買單號(hào)款,這個(gè)款項(xiàng)是付給上海匯付支付有限公司,到月末算賬時(shí),圓通這邊給我們公司再把多支付的款項(xiàng)返還到我們公司賬戶,我做預(yù)付款時(shí)明細(xì)科目是上海匯付支付有限公司,還是圓通公司。?
業(yè)務(wù)員要報(bào)關(guān),需要發(fā)什么給他
老師,我們?nèi)ツ旰蛣e公司簽了一個(gè)借款合同一年期,現(xiàn)在想改成兩年期,怎么辦,憑證里面的那個(gè)怎么辦
民間非營利組織會(huì)計(jì)制度:購買了打印機(jī)配件550元“打印機(jī)定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計(jì)入這個(gè)打印機(jī)的原始入賬金額嗎
老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責(zé)任公司是無限連帶責(zé)任
謝謝老師,我給客戶開具5萬元3%稅點(diǎn),即1500元的發(fā)票,因?yàn)槲覜]有銷售完產(chǎn)品,只能收取267.5元,那我應(yīng)該退換給客戶50000-1500-267.5=48232.5元么?
對的 是這樣計(jì)算的
那退回的48232.5元我公司屬于支出么?這部分還需要開具什么發(fā)票么?
同學(xué)你好 退回的需要發(fā)票才可以稅前扣除的 你們付出去沒有發(fā)票就不能稅前扣除的
老師我沒太明白,就是我5萬元給客戶開3%的發(fā)票這個(gè)賬沒有問題,就是返款48232.5元,要開個(gè)什么紅票的么?不然這48232.5元財(cái)務(wù)對不上賬呢
你得有成本票才可以的 不是紅字發(fā)票
了解了,謝謝老師?
滿意請給五星好評,謝謝