1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

計(jì)提增值稅,繳納增值稅的分錄?
本月產(chǎn)生增值稅10萬(wàn),下個(gè)月繳納,計(jì)提和繳納的分錄是啥?
計(jì)提增值稅的分錄是?下個(gè)月增值稅全免繳納的分錄是?
你好,老師,我想問(wèn)一下,上個(gè)月增值稅忘了計(jì)提了,這個(gè)月繳納了增值稅,這個(gè)月補(bǔ)提增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn)增值稅需要計(jì)提么?分錄是什么?繳納增值稅分錄是什么?
老師好,請(qǐng)問(wèn)臨時(shí)工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開(kāi)了一個(gè)銷(xiāo)售發(fā)票粉碎機(jī)一臺(tái)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容怎么開(kāi)比較合適?
為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不能這樣填寫(xiě),什么時(shí)候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車(chē)間和輔助生產(chǎn)車(chē)間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購(gòu)的普通發(fā)票,那我是按價(jià)稅合計(jì)還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒(méi)收票方和開(kāi)票方單位名稱(chēng),只有雙方的納稅識(shí)別號(hào),這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個(gè)體工商戶能通過(guò)電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個(gè)事業(yè)單位撤銷(xiāo)合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷(xiāo)單位要把賬戶資金調(diào)至上級(jí)主管部門(mén),不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)
個(gè)體戶開(kāi)通社??梢宰约豪U納社保嗎
老師,報(bào)關(guān)單上的保費(fèi)有金額,實(shí)際沒(méi)支付,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理比較合適


老師不用銀行呢,就是減免不繳納
貸方不是銀行,沒(méi)交錢(qián)呢?
是不是借:應(yīng)交稅金_未交增值稅,貸應(yīng)交稅金_未交稅金。
你好,全免計(jì)入其他收益
那請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄是?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 或應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) 貸:其他收益