你好,看下老師發(fā)的圖片
老師,我想問,我們公司只交工傷保險(xiǎn),之前也沒有計(jì)提過個(gè)人所得稅,現(xiàn)在12月份要代扣代繳個(gè)人所得稅。具體怎么操作啊,而且不是所有員工都要交所得稅,只有七八個(gè)超過6萬(wàn)了。
請(qǐng)紫藤老師回答,老師,請(qǐng)問之前問你關(guān)于我們是人力資源公司代繳社醫(yī)保,像養(yǎng)老失業(yè)工傷是當(dāng)月報(bào)扣上月的,醫(yī)保是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月扣,這樣是不是說我每月15號(hào)前在網(wǎng)上國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)報(bào)養(yǎng)老失業(yè)工傷險(xiǎn),然后到社保局現(xiàn)場(chǎng)提交申報(bào)表報(bào)醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)?
你好,咨詢一下社保的分錄?還有之前我們工傷和養(yǎng)老都沒有計(jì)提過,現(xiàn)在工傷要交費(fèi)?該怎么做賬?我們這邊工傷和養(yǎng)老都是當(dāng)月交當(dāng)月?
老師你好,就是我們公司之前的賬是記賬公司做的,他們做工資的時(shí)候是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā),每個(gè)月的工資都是平的,但是現(xiàn)在我是當(dāng)月計(jì)提發(fā)放上月的,我的工資就是借方,但事實(shí)上我還有一個(gè)月的工資沒有發(fā),這個(gè)要怎么調(diào)整呢
老師,您好,我想請(qǐng)問一下,單位的賬之前都在代賬公司做,計(jì)提社保工資也都做的是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,現(xiàn)在1月按之前的工資發(fā)了,但是這個(gè)月養(yǎng)老增加了幾十塊錢,我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?增加的部分我做到其他應(yīng)收款里下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候扣掉可以不?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
我們是當(dāng)月扣當(dāng)月,這個(gè)怎么辦?之前都沒有計(jì)提
你好,那需要補(bǔ)計(jì)提。
計(jì)提了當(dāng)月扣費(fèi)了,下個(gè)月才發(fā)上月工資呢
你好,分錄都是這樣做的。