你好,這個稅額相差-0.03,轉(zhuǎn)到財務(wù)費用科目
小規(guī)模 ,19年開了6張票(當(dāng)時限額一萬), 對方丟失 ,領(lǐng)導(dǎo)讓重新開具 ,昨天按3%開了6張對應(yīng)紅字,又按3%合成一張給重新開具了一下(現(xiàn)在限額十萬),但是分著開的紅字和合著重新開的稅額相差-0.03元 申報的時候怎么申報?
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當(dāng)時因軍品進(jìn)項稅做了轉(zhuǎn)出:借了進(jìn)項,貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯,銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當(dāng)月對方繁忙,未開紅字負(fù)數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進(jìn)項做了轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對方開了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號碼錯誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開錯,最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額:-100920,進(jìn)項:-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進(jìn)項-999.2,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn),這個正確的進(jìn)項992.92和錯誤的進(jìn)項-999.2,之間有了差異,怎么處理?
小規(guī)模企業(yè),原稅務(wù)局核定一個月可領(lǐng)百萬元的增值稅普通發(fā)票5張,今天開了5張,合計490萬元,其中有張發(fā)票開的不符合標(biāo)準(zhǔn),被退回要求重新開具,故向稅管員申請增補發(fā)票,又增補5張,補開了之前開具不符合標(biāo)準(zhǔn)的100萬元發(fā)票,準(zhǔn)備作廢之前改錯的發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)提示已報稅,無法作廢,所以準(zhǔn)備開具一張負(fù)字發(fā)票紅沖,請問這樣操作的話,這個月開票額是超過500萬了嗎?謝謝老師
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經(jīng)繳納。 2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。 2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。 請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
老師請教下,公司24年年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交所得稅4813.29元,說明公司2024年度報表是盈利的嗎?
老師你好,建筑安裝公司,開票,你說項目名稱寫什么啊
老師,請問我們租別人的廠房,對方不給我們開發(fā)票,能不能用發(fā)票分割單的
裝修公司幫我司墊付了 購買家具的款項 我司能直接轉(zhuǎn)給裝修公司嗎 ,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款備注什么呢
請問老師我們公司注冊資本100萬,以前年度未計提盈余公積,未分配利潤年初加本年累計共4000萬,計提盈余公積累計不超注冊資本的50%可以不用計提,我們這如果計提就會超過了,是不是就按照100萬計提就可以了,不用按照4000萬計提了吧
老師 請問一般納稅人這個開票額度是一個月的嗎 客戶問我為什么不是整數(shù)?
老師好,問下A105050表里面的工資薪金支出包括補償金嗎
庫存商品計提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增,需要準(zhǔn)備什么資料備查。
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計提的還是實際發(fā)放的那?
老師 請問發(fā)票數(shù)量可以有小數(shù)點開票嗎?
申報增值稅怎么申報呢老師
你好,申報進(jìn)按正負(fù)相加后的金額申報,
我們別的是按1%開的 就光這個是按3%開的也是正負(fù)相加嗎?
你好,這個和重新開票的正負(fù)相抵了,
正負(fù)相抵之后稅額相差-0.03元 以為6張分著開的紅字 合在一塊開的藍(lán)字 有個差額
你好,這個相差-0.03是小數(shù)點的問題,最后做賬也可以轉(zhuǎn)到管理費用--其他,
對的 就是小數(shù)點問題 做賬好說 主要害怕申報不了 不知道咋申報
你好,開票完按系統(tǒng)里的金額申報,這個和以前是一樣申報的,