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小規(guī)模 ,19年開了6張票(當(dāng)時限額一萬), 對方丟失 ,領(lǐng)導(dǎo)讓重新開具 ,昨天按3%開了6張對應(yīng)紅字,又按3%合成一張給重新開具了一下(現(xiàn)在限額十萬),但是分著開的紅字和合著重新開的稅額相差-0.03元 申報的時候怎么申報?

2021-01-31 08:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-31 08:16

你好,這個稅額相差-0.03,轉(zhuǎn)到財務(wù)費用科目

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快賬用戶5101 追問 2021-01-31 08:17

申報增值稅怎么申報呢老師

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齊紅老師 解答 2021-01-31 08:20

你好,申報進(jìn)按正負(fù)相加后的金額申報,

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快賬用戶5101 追問 2021-01-31 08:21

我們別的是按1%開的 就光這個是按3%開的也是正負(fù)相加嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-31 08:32

你好,這個和重新開票的正負(fù)相抵了,

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快賬用戶5101 追問 2021-01-31 08:34

正負(fù)相抵之后稅額相差-0.03元 以為6張分著開的紅字 合在一塊開的藍(lán)字 有個差額

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齊紅老師 解答 2021-01-31 08:36

你好,這個相差-0.03是小數(shù)點的問題,最后做賬也可以轉(zhuǎn)到管理費用--其他,

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快賬用戶5101 追問 2021-01-31 08:39

對的 就是小數(shù)點問題 做賬好說 主要害怕申報不了 不知道咋申報

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齊紅老師 解答 2021-01-31 08:40

你好,開票完按系統(tǒng)里的金額申報,這個和以前是一樣申報的,

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你好,這個稅額相差-0.03,轉(zhuǎn)到財務(wù)費用科目
2021-01-31
你好,你這張是針對剩余的金額申請的嗎? i前期已經(jīng)開了紅色信息表了,你只需要把剩余的那部分開出來就行
2023-07-08
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
前是一個月沒有開發(fā)票 不算超過的 負(fù)數(shù)發(fā)票還是這個月
2021-12-14
同學(xué)你好 直接進(jìn)項轉(zhuǎn)出就行了
2021-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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