您好 應該是領用大于購進跟期初庫存了
老師,你好,我資產(chǎn)負債表,存貨是負數(shù),是怎么回事
資產(chǎn)負債表里的存貨是負數(shù),是怎么回事?
老師你好!資產(chǎn)負債表里負債類中的其他應付款報表中岀現(xiàn)了負數(shù)是怎么回事?
老師:資產(chǎn)負債表的負數(shù)是怎么回事,我存貨查看明細沒有問題
老師,你好。我想問一下,資產(chǎn)負債表里面的庫存商品期末余額成了負數(shù),這是怎么回事
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關聯(lián)方關系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實際使用柴油量,按實際使用量每天付款。價格以當?shù)厥袌鰭炫苾r,含13%的稅,可用于抵扣勞務稅。
個體工商戶更正增值稅申報數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢
好的,謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
但我查明細賬,庫存商品沒有負數(shù),存貨是哪幾個科目一起的
可以把科目余額表截圖看看嗎
能看清楚?
一點也看不見的啊
這個清楚點
您勞務成本科目是不是貸方余額了
是的,我該怎么結平他,到12月份又是借方余額,我哪里做錯了
您結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的時候多結轉(zhuǎn)了
勞務成本還要結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎
是的啊 那您貸方發(fā)生的時候怎么寫的分錄
現(xiàn)金,或應付款
貸方發(fā)生的時候 可以把分錄寫下嗎
那我轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本去吧
您已經(jīng)在貸方了 再結轉(zhuǎn)就負數(shù)更大了啊 結轉(zhuǎn)的時候分錄應該是 借;主營業(yè)務成本 貸:勞務成本 請問您分錄怎么寫的
借,勞務成本,貸方,庫存現(xiàn)金,或應付賬款
那您分錄正確的 可以把科目余額表截圖清晰點么 還有資產(chǎn)負債表也截圖我看看