你好!辦公室還不可以使用,不可以攤銷(xiāo)在 在建工程科目下核算

9月份支付了7萬(wàn)裝修款,但是發(fā)票一直沒(méi)有開(kāi)來(lái),可以不計(jì)提攤銷(xiāo)嘛?等發(fā)票真正來(lái)了在攤銷(xiāo)
如果辦公室裝修100萬(wàn),7月份付了50萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,我是從7月份開(kāi)始做攤銷(xiāo)嗎
如果辦公室裝修100萬(wàn),7月份預(yù)付了50萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,是沒(méi)有完工的,我是從7月份開(kāi)始做攤銷(xiāo)嗎
老師,7月份支付了4-9月份的辦公室租金,之前沒(méi)有計(jì)提,發(fā)票是7月開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)7月的會(huì)計(jì)分錄如何做
我們公司購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)器從4月份開(kāi)始支付的費(fèi)用,但是前面是我們老板自己買(mǎi)的,沒(méi)有跟我這邊報(bào)賬,所以都沒(méi)有做賬,我這邊7月份才知道,那前面的費(fèi)用怎么做賬呢?需要調(diào)賬嗎?7月份預(yù)付了2萬(wàn),我是知道的,7月份用了15000多,但是里面的開(kāi)票金額有4萬(wàn),是從4月份到6月底的費(fèi)用?
老師,個(gè)稅新增人員的時(shí)候,少打了一個(gè)字,申報(bào)提示身份信息不通過(guò),后來(lái)把這個(gè)人更正重新報(bào)送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個(gè)要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真實(shí)的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,你好。請(qǐng)教一下,我們貸款每個(gè)月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補(bǔ)開(kāi)發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊(cè)資本實(shí)行認(rèn)繳制,其中一位股東在給公戶(hù)打款中,備注投資款的金額超過(guò)了其認(rèn)繳的注冊(cè)資本,會(huì)計(jì)還沒(méi)記賬,可以直接將其備注投資款超過(guò)其認(rèn)繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老 管理費(fèi)用-失業(yè) 管理費(fèi)用-工傷 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷舛惖囊惨谌街Ц豆咀鲎灾鲌?bào)關(guān)的還原申報(bào)嗎,第三方支付公司說(shuō)免稅的不用 公司自主報(bào)關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時(shí)工發(fā)工資用開(kāi)發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費(fèi)用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬

