你好 成本按實際發(fā)票? 主要是人工費 單位員工的用工資表對?
請問監(jiān)理公司需要提供哪些成本票?成本占收入多少?直接做工資表算成本可以嗎
公司是建筑公司,提供欄桿及安裝,稅收編碼是建筑服務(wù),請問結(jié)轉(zhuǎn)成本之前還需要做產(chǎn)成品入庫嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)成本直接貸原材料加工人工資
建筑公司掛靠提供的工人工資表是不是不需要繳納增值稅,直接可以納入人工成本的
# 提問 #新公司成立時收到老板投資款能直接入實收資本嗎?還需要怎么辦理驗資報告后才可以入實收資本嗎?
請問,項目上人工工資需要計提嗎。會計做賬沒有計提直接入的成本,這樣可以嗎
建筑勞務(wù)公司從哪些方面做稅務(wù)籌劃?具體怎么做
老師,請問一下在第三方中介那租的房子,中介不開發(fā)票的,那我們付房租的能入稅局代開發(fā)票的嘛?需要交什么稅呢?
應(yīng)收賬款的貸方一直掛著400多萬的金額,發(fā)票對方不要求開,這個對我們公司有什么影響
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準備招一個庫管,說把進銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補貼支付給事務(wù)所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?
我們公司給業(yè)主開了普票,目前沒有實際發(fā)票,那么可以開勞務(wù)票做成本嗎?
你好 開票是按實際業(yè)務(wù) 按合同內(nèi)容開發(fā)票?
是的,老師,是按監(jiān)理合同給對方提供了發(fā)票,我開了發(fā)票,我們這邊的成本主要是人員工資,直接做工資表作成本可行?
你好 人員是自己單位職工做工資表可以?
怎樣算是單位職工呢?必須買保險嗎?比如監(jiān)理項目部人員工資,有項目干就發(fā)工資,項目結(jié)束就不發(fā)工資,可以嗎?
你好 簽訂勞動合同是職工?