你可以按價稅合計金額再核對處理。
我公司是月子中心,業(yè)務包括托管寶寶,現(xiàn)在已知預收托管費知道這個月寶寶在我們會所多少天,但具體寶寶托管多久不知道(因為很多都是跨月的),就是不知道寶寶在下個月在我會所待多久。求沒天實際每天這個業(yè)務的主營業(yè)務收入怎么算呢?我們公司是零稅率公司
老師 我們公司業(yè)務多 我輸入銷售單子 怎么主營業(yè)務收入少2分錢 銷項稅額是正確的 我自己找半天 不知道怎么回事
老師您好,我們公司是商業(yè)企業(yè),銷售出庫時我做賬的分錄是,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入。昨天客戶退貨一部分回來公司了,請問現(xiàn)在退回來的貨是怎么做分錄?,謝謝老師
老師公司是銷售酒的,然后招待客情用酒比較多也要視同銷售,那這個錢肯定是收不回來的,正確分錄是怎樣?借應付職工薪酬一福利費,貸應交稅費一銷項稅額主營業(yè)務收入
老師,請教下,我4月份帳有筆分錄做錯了,主營業(yè)務收入和銷項稅沒分離開,我5月份做了筆調(diào)整,紅沖,然后做了筆正確的,結(jié)果5月份的主營業(yè)務收入是負數(shù),我不知道為什么,而且負數(shù)的金額就是那筆我調(diào)整的銷項稅額,麻煩你幫我解決下這個問題,附件上分錄
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
她們合計也少2分
合計少了2分,按實際的金額做。修改統(tǒng)計報表。
我在開票軟件上查詢的實際銷售額和我主營業(yè)務收入2分
這是什么原因
我剛做會計不久 沒多少經(jīng)驗
這個是需要看具體的發(fā)票與你的統(tǒng)計數(shù)據(jù),這個差異非常正常,因為多項發(fā)票開具項目可能會導致你說的現(xiàn)象。
等于是開票電腦系統(tǒng)的問題
這個是開票軟件的計算產(chǎn)生的誤差。