你好,并不是第一次發(fā)生的50全部計(jì)入當(dāng)月成本,應(yīng)該根據(jù)履約進(jìn)去確認(rèn)成本和收入
為什么調(diào)整分錄第二筆借方不應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬10嗎?反而是合同履約成本10
老師 第二題,就是公司的處理,有一個(gè)應(yīng)付職工薪酬是50萬(wàn),那么實(shí)際發(fā)生的成本只有40萬(wàn)。那調(diào)整的時(shí)候,不應(yīng)該是沖回應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)嗎?為什么這里沖的是合同履約成本呢?合同履約成本的余額本來(lái)就是0呀。
這題中,是不是借:合同履約成本10萬(wàn)錯(cuò)了,是不是應(yīng)該換成借:應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司支付給班組的工程款該入什么科目?計(jì)提時(shí)借方用合同履約成本-人工費(fèi),貸方用什么科目?勞務(wù)成本還是應(yīng)付賬款?公司不給班組人員買(mǎi)社保也不簽合同,應(yīng)該就不能用應(yīng)付職工薪酬啦。
本來(lái)是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬的應(yīng)該是 借:制造費(fèi)用_福利費(fèi) 800 貸:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi) 800 借:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)800 貸:制造費(fèi)用_福利費(fèi)800這個(gè)對(duì)本年利潤(rùn)有什么影響 分錄作反了 但我寫(xiě)成了第二個(gè)對(duì)本年利潤(rùn)有什么影響
所得稅,稅法不認(rèn)權(quán)益法,所以長(zhǎng)期持有的長(zhǎng)投不確認(rèn)遞延所得稅,那成本法下的長(zhǎng)投長(zhǎng)期持有確不確認(rèn)遞延所得稅?
去年我公司還是小規(guī)模納稅人開(kāi)了張租金發(fā)票稅率5%,今年升級(jí)一般納稅人了,要紅沖那張租金發(fā)票,可以紅沖嗎?重開(kāi)發(fā)票是9%稅率嗎?那到時(shí)候申報(bào)表需要怎么填寫(xiě)
如果股票不被注銷(xiāo)的話,資本結(jié)構(gòu)不是不會(huì)變嗎
老師,您好!我們是民辦高校,我們是按照規(guī)定代收的學(xué)生的教材費(fèi),收到多少錢(qián)就給供應(yīng)商了多少錢(qián),我們賬務(wù)只做了往來(lái),但是供應(yīng)商確給我們開(kāi)了發(fā)票,這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)我去年子開(kāi)的專(zhuān)票可不可以現(xiàn)在紅沖???
老師,請(qǐng)問(wèn)一下注銷(xiāo)的問(wèn)題,有應(yīng)收應(yīng)付賬款。怎么弄才不產(chǎn)生稅?
老師,我公司收到投資公司的分紅,無(wú)需繳納所得稅,請(qǐng)問(wèn)我們所得稅申報(bào)的時(shí)候這部分需要填在哪里減掉呢?
公司名稱(chēng)變了,然后報(bào)關(guān)那邊今天去變更了,但是還沒(méi)審核通過(guò),如果業(yè)務(wù)員要報(bào)關(guān)的話,可以用新的報(bào)了嗎?要不要重新發(fā)起委托報(bào)關(guān)函報(bào)關(guān)之前也委托過(guò)了,只是現(xiàn)在我們公司名稱(chēng)變了。
老師好,我們是一家有限合伙企業(yè),合伙人是兩家公司,這個(gè)合伙企業(yè)投資了一家香港子公司,香港子公司對(duì)合伙企業(yè)的分紅,要怎么交稅呢
員工“大病醫(yī)療費(fèi)”10元,填在自然人電子稅務(wù)局里面哪一欄里面?是其他嗎?