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公司有應(yīng)稅服務(wù)和符合政策的免稅收入,匯算清繳時(shí),符合政策免稅收入這部分不管盈利多大,都是免稅。只需調(diào)整交納應(yīng)稅服務(wù)這部分的所得稅,是這樣理解嗎?

2021-01-27 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-27 10:40

同學(xué)你好 對的 是這樣理解的哦

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快賬用戶9681 追問 2021-01-27 10:43

謝謝!謝謝老師

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快賬用戶9681 追問 2021-01-27 10:47

那管理費(fèi)用怎么區(qū)分呢

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齊紅老師 解答 2021-01-27 10:47

不是銷售支出的都可以計(jì)入管理費(fèi)用

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快賬用戶9681 追問 2021-01-27 10:48

應(yīng)稅100萬,成本90萬。免稅的100萬,成本80萬。合計(jì)管理費(fèi)用有10萬元。應(yīng)稅服務(wù)有10萬的利潤,那管理費(fèi)用怎么攤

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齊紅老師 解答 2021-01-27 10:50

直接計(jì)入管理費(fèi)用就行了 攤什么

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快賬用戶9681 追問 2021-01-27 10:59

我的意思是,管理費(fèi)用中有應(yīng)稅服務(wù)發(fā)生的也有免稅部分發(fā)生的。免稅的既然全部免稅了,那管理費(fèi)用可以用于免稅的那里面扣除嗎?還是要分出來。

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齊紅老師 解答 2021-01-27 11:15

專票要分出來的,免稅的部分肯定不能抵扣的

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快賬用戶9681 追問 2021-01-27 11:17

免稅部分對應(yīng)的管理費(fèi)用,那應(yīng)該怎么區(qū)分呢?填表的時(shí)候免稅這部分管理費(fèi)用直接不用填嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-27 11:20

你這個(gè)項(xiàng)目對應(yīng)的管理費(fèi)用可以區(qū)分就區(qū)分,區(qū)分不了都不分,直接抵扣就行了

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快賬用戶9681 追問 2021-01-27 11:21

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-01-27 11:23

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 對的 是這樣理解的哦
2021-01-27
你好,從實(shí)際確認(rèn)的利息收入,作為免稅金額
2022-05-03
小規(guī)模月銷售額10萬或者季度銷售額普通發(fā)票才可以免增值稅。一般納稅人沒有這個(gè)政策。
2025-03-10
您好,增值稅按照征收率納稅就可以
2023-12-22
你好是的 是這么做的
2025-01-20
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