同學(xué),你好 你可以問(wèn)對(duì)方需要專票還是普票,對(duì)方需要什么,你就開(kāi)什么
老師好 我有一個(gè)問(wèn)題問(wèn)一下 我們跟對(duì)方簽的合同內(nèi)主要是對(duì)方為我們提供石膏裝卸,運(yùn)輸,過(guò)磅 那對(duì)方能給我們提供物流輔助服務(wù)的發(fā)票嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下我們?yōu)閲?guó)企提供裝卸運(yùn)輸服務(wù)是可以不用開(kāi)專票嗎,提供普通發(fā)票就可以了嗎,解釋一下謝謝
您好老師, 修理廠人工安裝開(kāi)人工費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以是不是?因?yàn)楸緛?lái)就沒(méi)有用配件, 門(mén)窗安裝也是幫忙安裝,沒(méi)有提供門(mén)窗,也可以沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是?因?yàn)閷?duì)方提供貨物我們只是服務(wù) 問(wèn)題來(lái)了,現(xiàn)在一般納稅人戶想開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)類發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以嗎?求解謝謝老師
老師您好,我是運(yùn)輸公司會(huì)計(jì),我公司自有運(yùn)輸車輛四十余臺(tái),但經(jīng)常因運(yùn)力不夠,外雇車輛,且外雇車輛中多為散戶。我想問(wèn)一下 給我們提供發(fā)票的司機(jī)(個(gè)人)現(xiàn)在稅局不允許代開(kāi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票了。那我們應(yīng)該怎么管理這部分無(wú)法取得發(fā)票的人和賬務(wù)。請(qǐng)您詳細(xì)給我講下可以嗎。提供幾個(gè)方案,謝謝了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)人在某工程里提供了裝卸搬運(yùn)服務(wù),簽的是裝卸搬運(yùn)合同,但是到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票時(shí)開(kāi)的是“工程服務(wù)”這張發(fā)票能用嗎?付款時(shí)備注運(yùn)輸費(fèi)可以嗎?
答案C這句話怎么理解?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開(kāi)票呢
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對(duì)賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個(gè)銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢(qián)怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個(gè)當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異,會(huì)計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒(méi)搞明白
會(huì)員繳費(fèi)的錢(qián)是微信轉(zhuǎn)到秘書(shū)處的,然后讓秘書(shū)處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開(kāi)給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個(gè)有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)總包給分包工程做,要求分包開(kāi)票給總包,但工資要扣出來(lái),工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
喔好的,但是請(qǐng)問(wèn)國(guó)企是不用抵扣的是嗎
同學(xué),你好 不是的,也需要抵扣的
那請(qǐng)問(wèn)老師我們開(kāi)出去的銷項(xiàng)稅專票,需要進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣,運(yùn)輸發(fā)票,油發(fā)票專票可以抵扣的對(duì)嗎,還有交電費(fèi)的發(fā)票可以抵扣嗎
同學(xué),你好 只要來(lái)的是專票就可以抵扣
對(duì)增值稅而言。就是開(kāi)出去的發(fā)票,除了能抵扣的部分其余的部分按稅率征稅沒(méi)有捷徑可言對(duì)吧
同學(xué),你好 不能抵扣的部分作為費(fèi)用或成本入賬
算成成本和費(fèi)用就不用上增值稅嗎,還是也要上
同學(xué),你好 稅金管稅金,費(fèi)用管費(fèi)用 比如一張差旅費(fèi)發(fā)票,金額100.稅額13 那么計(jì)入差旅費(fèi)的金額是100.計(jì)入增值稅的金額是13
我說(shuō)的不是這個(gè)不能抵扣,而是比如我開(kāi)了70萬(wàn)的銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)只有50萬(wàn),那么是不是就20萬(wàn)沒(méi)有能抵扣,這不能抵扣的部分就是足額按照稅率繳稅對(duì)嗎
同學(xué),你好 沒(méi)抵扣的部分就是要足額繳納
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!