沒有交時 應該是貸方正數(shù)才對
老師,我想問一下, 1,我們公司自己買車船稅是 借:稅金及附加 貸:應交稅 需要計提嗎? 2 ,車船稅在保險發(fā)票的備注里是 借:管理費用-保險 借:管理費用-車船(還是借:稅金及附加) 貸:應付(車船也是貸應付嗎?)
應交稅費-車船使用稅,貸方負數(shù) 是哪里做錯了嗎
應交稅費科目貸方余額是負數(shù),我是哪里做錯了啊,想問一下
我們單位收到一張汽車保險普通發(fā)票價稅合計3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉賬給保險公司4064.62元,請問完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應交稅費-應交車船使用稅 300 借:應交稅費-應交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個分錄可以合并簡化成這樣嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
老師,公司新買的車的保險及車船稅2月交了,3月才開來發(fā)票,2月我直接計提了車船稅和進了費用,我3月更正憑證,先進預付再轉費用,2月計提車船稅這張我紅字沖銷,應交稅費應交車船稅是做借方藍字,還是貸方紅字
公司將上有公牌的小汽車(固定資產)轉讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
貸方負數(shù)是表示付款了
付款的分錄 借應交稅費貸銀行存款
12月記賬借:應交稅費-應交車船稅22.8 管理費用0.67 貸:其他應付款-XX保險23.47
10月記賬 借:其他應付款 3590.93 貸:銀行存款3590.93
前面有沒有計提 的分錄 嗎? ?
沒有 正確應該是怎么做呢
借 稅金及附加 貸應交稅費?應交車船稅 借應交稅費?應交車船稅 貸銀行? 這是車船稅的分錄?
老師之前做錯的,我應該怎么做更正呢
你好 把錯的紅沖 做上正確的就可以?
10月、12月做的二筆分錄都要沖紅嗎 老師能幫忙我看看沖紅應該怎么做的嗎
你記管理費的是什么?是保險費嗎
計入管理費用-其他
我的意思是什么業(yè)務,只有一個車船稅是不涉及管理費用科目的
公司購車買的車輛保險
直接把沒有計提的車船稅補交就可以 借稅金及附加 貸應交稅費車船稅
謝謝老師
您好 不客氣,如果您這個問題已經解決請對老師的回復給予評價
老師財務軟件自帶科目稅金及附加-城市維護、教育費、地方教育。沒有單獨稅金及附加車船稅之類的。 這是需要新增科目嗎
您好您可以 您好,您可以增加科目的