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應交稅費-車船使用稅,貸方負數(shù) 是哪里做錯了嗎

2021-01-26 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-26 18:40

沒有交時 應該是貸方正數(shù)才對

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快賬用戶4213 追問 2021-01-26 18:40

貸方負數(shù)是表示付款了

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齊紅老師 解答 2021-01-26 18:41

付款的分錄 借應交稅費貸銀行存款

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快賬用戶4213 追問 2021-01-26 18:46

12月記賬借:應交稅費-應交車船稅22.8 管理費用0.67 貸:其他應付款-XX保險23.47

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快賬用戶4213 追問 2021-01-26 18:49

10月記賬 借:其他應付款 3590.93 貸:銀行存款3590.93

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齊紅老師 解答 2021-01-26 18:49

前面有沒有計提 的分錄 嗎? ?

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快賬用戶4213 追問 2021-01-26 18:49

沒有 正確應該是怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-01-26 18:51

借 稅金及附加 貸應交稅費?應交車船稅 借應交稅費?應交車船稅 貸銀行? 這是車船稅的分錄?

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快賬用戶4213 追問 2021-01-26 18:52

老師之前做錯的,我應該怎么做更正呢

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齊紅老師 解答 2021-01-26 18:53

你好 把錯的紅沖 做上正確的就可以?

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快賬用戶4213 追問 2021-01-26 19:10

10月、12月做的二筆分錄都要沖紅嗎 老師能幫忙我看看沖紅應該怎么做的嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-26 19:13

你記管理費的是什么?是保險費嗎

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快賬用戶4213 追問 2021-01-26 19:13

計入管理費用-其他

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齊紅老師 解答 2021-01-26 19:18

我的意思是什么業(yè)務,只有一個車船稅是不涉及管理費用科目的

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快賬用戶4213 追問 2021-01-26 19:19

公司購車買的車輛保險

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齊紅老師 解答 2021-01-26 19:24

直接把沒有計提的車船稅補交就可以 借稅金及附加 貸應交稅費車船稅

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快賬用戶4213 追問 2021-01-26 19:25

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-26 19:51

您好 不客氣,如果您這個問題已經解決請對老師的回復給予評價

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快賬用戶4213 追問 2021-01-27 10:18

老師財務軟件自帶科目稅金及附加-城市維護、教育費、地方教育。沒有單獨稅金及附加車船稅之類的。 這是需要新增科目嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-27 10:20

您好您可以 您好,您可以增加科目的

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沒有交時 應該是貸方正數(shù)才對
2021-01-26
您好,是的,您的分錄很規(guī)范
2024-10-26
你好,你們有留底嗎?
2021-03-01
是的,借:稅金及附加,貸:應交稅費-車船使用稅
2021-04-20
同學 可以的 如果是直接繳納的可以不計提。直接做 稅金或者管理費用。
2022-05-30
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