沒有交時 應(yīng)該是貸方正數(shù)才對

老師,我想問一下, 1,我們公司自己買車船稅是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅 需要計提嗎? 2 ,車船稅在保險發(fā)票的備注里是 借:管理費用-保險 借:管理費用-車船(還是借:稅金及附加) 貸:應(yīng)付(車船也是貸應(yīng)付嗎?)
應(yīng)交稅費-車船使用稅,貸方負(fù)數(shù) 是哪里做錯了嗎
應(yīng)交稅費科目貸方余額是負(fù)數(shù),我是哪里做錯了啊,想問一下
我們單位收到一張汽車保險普通發(fā)票價稅合計3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉(zhuǎn)賬給保險公司4064.62元,請問完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船使用稅 300 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個分錄可以合并簡化成這樣嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
老師,公司新買的車的保險及車船稅2月交了,3月才開來發(fā)票,2月我直接計提了車船稅和進(jìn)了費用,我3月更正憑證,先進(jìn)預(yù)付再轉(zhuǎn)費用,2月計提車船稅這張我紅字沖銷,應(yīng)交稅費應(yīng)交車船稅是做借方藍(lán)字,還是貸方紅字
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進(jìn)項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進(jìn)項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題
貸方負(fù)數(shù)是表示付款了
付款的分錄 借應(yīng)交稅費貸銀行存款
12月記賬借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅22.8 管理費用0.67 貸:其他應(yīng)付款-XX保險23.47
10月記賬 借:其他應(yīng)付款 3590.93 貸:銀行存款3590.93
前面有沒有計提 的分錄 嗎? ?
沒有 正確應(yīng)該是怎么做呢
借 稅金及附加 貸應(yīng)交稅費?應(yīng)交車船稅 借應(yīng)交稅費?應(yīng)交車船稅 貸銀行? 這是車船稅的分錄?
老師之前做錯的,我應(yīng)該怎么做更正呢
你好 把錯的紅沖 做上正確的就可以?
10月、12月做的二筆分錄都要沖紅嗎 老師能幫忙我看看沖紅應(yīng)該怎么做的嗎
你記管理費的是什么?是保險費嗎
計入管理費用-其他
我的意思是什么業(yè)務(wù),只有一個車船稅是不涉及管理費用科目的
公司購車買的車輛保險
直接把沒有計提的車船稅補交就可以 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費車船稅
謝謝老師
您好 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決請對老師的回復(fù)給予評價
老師財務(wù)軟件自帶科目稅金及附加-城市維護(hù)、教育費、地方教育。沒有單獨稅金及附加車船稅之類的。 這是需要新增科目嗎
您好您可以 您好,您可以增加科目的