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我們屬于白酒生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在尚未投產(chǎn),只是采購(gòu)其他酒廠的成品酒進(jìn)行銷(xiāo)售,未再進(jìn)行二次加工,問(wèn):這種情況我們需要繳納消費(fèi)稅嗎?按照(銷(xiāo)售價(jià)-采購(gòu)價(jià))×數(shù)量×20%計(jì)算?

2021-01-26 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-26 18:08

同學(xué)你好 白酒不適用扣除購(gòu)買(mǎi)環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅的

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快賬用戶8387 追問(wèn) 2021-01-26 18:14

我們只是購(gòu)買(mǎi)成品酒進(jìn)行銷(xiāo)售這種情況需要繳納消費(fèi)稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-26 18:17

你要不是生產(chǎn)企業(yè) 不是生產(chǎn)以后銷(xiāo)售 不交的 消費(fèi)稅時(shí)生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)繳納的

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快賬用戶8387 追問(wèn) 2021-01-26 18:19

我們公司是生產(chǎn)企業(yè)但是還未投產(chǎn),目前只是購(gòu)買(mǎi)成品酒進(jìn)行銷(xiāo)售,這種情況要交消費(fèi)稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-26 18:25

只是購(gòu)買(mǎi)成品酒進(jìn)行銷(xiāo)售,這種情況要交消費(fèi)稅

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同學(xué)你好 白酒不適用扣除購(gòu)買(mǎi)環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅的
2021-01-26
你好,同學(xué)。這類(lèi)題目沒(méi)有固定 標(biāo)準(zhǔn)答案,給你思路,你完善一下。 生產(chǎn)企業(yè)是把酒生產(chǎn)銷(xiāo)售給消費(fèi)者時(shí)交納消費(fèi)稅。 這時(shí)可以考慮,中間成立 銷(xiāo)售公司,生產(chǎn)完后再銷(xiāo)售給銷(xiāo)售公司,由銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售給消費(fèi)者。 這時(shí)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售給銷(xiāo)售公司的定價(jià),可以適當(dāng)?shù)?,這時(shí)消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)低,交納的消費(fèi)稅少。
2021-04-26
合并前應(yīng)納消費(fèi)稅款 A廠應(yīng)納消費(fèi)稅TA=20000×20%+5000×2×0.5=9000(萬(wàn)元) B廠應(yīng)納消費(fèi)稅TB=25000×10%=2250(萬(wàn)元) 合計(jì)應(yīng)納稅款=9000+2250=11500(萬(wàn)元);;;合并后應(yīng)納消費(fèi)稅款為: A廠應(yīng)納消費(fèi)稅TA*= 25000×10%=2500(萬(wàn)元) 合并后節(jié)約消費(fèi)稅=11500-2500=9000(萬(wàn)元) 結(jié)論: 合并可以遞延部分稅款。合并前,企業(yè)A向企業(yè)B提供的糧食酒,每年應(yīng)該繳納消費(fèi)稅9000萬(wàn)元,增值稅3400萬(wàn)元。合并后稅款的一部分可以遞延到藥酒銷(xiāo)售環(huán)節(jié)繳納(消費(fèi)稅從價(jià)計(jì)征部分和增值稅),獲得遞延納稅好處;另一部分稅款(從量計(jì)征的消費(fèi)稅稅款)則免于繳納
2022-06-25
同學(xué)你好 1.你們有這個(gè)范圍嗎 2.對(duì)的 3.對(duì) 4.嗯,那就不用繳納了 5.需要繳納
2021-12-03
同學(xué)你好 你的問(wèn)題完整嗎
2022-12-30
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