你好,你是換了電腦了嗎?
老師這個(gè)是公司的 個(gè)稅 怎么導(dǎo)出申報(bào)表呢
老師,個(gè)稅怎么不能發(fā)送申報(bào)和導(dǎo)出申報(bào)表?怎么弄
老師 申報(bào)印花稅導(dǎo)出的表格這個(gè)“應(yīng)稅憑證名稱(chēng)”應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢?上面的例子怎么是編碼呢?
個(gè)稅申報(bào)表在個(gè)稅系統(tǒng)哪里查?稅局要本月的個(gè)稅申報(bào)表,我需要把表格導(dǎo)出來(lái)自己填,表格怎么導(dǎo)呢?
老師,經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅申報(bào)完成,導(dǎo)出的是excl表格不帶稅務(wù)印章,要導(dǎo)出帶稅務(wù)印章的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅申報(bào)表,怎么導(dǎo)?
老師,你好,yonsuite這個(gè)用友版本,之前我們收款單做的應(yīng)收是一筆賬,沒(méi)有區(qū)分ABC店鋪,然后我在憑證里調(diào)整了,請(qǐng)問(wèn)怎么做應(yīng)收核銷(xiāo)啊
老師,查賬發(fā)現(xiàn),10年前公司一筆對(duì)外投資款匯出日分錄為 短期投資 年末又更正為應(yīng)收賬款,這筆款實(shí)際就是投資款,我單位是作為對(duì)方企業(yè)有限合伙人投資的,現(xiàn)在我如何更正分錄,后附什么憑證?多謝
實(shí)際工作中要解決: 我們工廠做外貿(mào)第一單,正在生產(chǎn)貨物準(zhǔn)備要出口。供應(yīng)商7月開(kāi)了原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,此發(fā)票涵蓋了內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品和外銷(xiāo)產(chǎn)品。我怕這樣的進(jìn)項(xiàng)不好申請(qǐng)出口退稅,想沖紅發(fā)票,讓供應(yīng)商重新開(kāi)合適的進(jìn)項(xiàng)票來(lái)匹配我們的外銷(xiāo)訂單。是否有這個(gè)需要呢,是否在申請(qǐng)出口退稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一定要跟出口貨物相匹配呢,謝謝
不明白為什么要把增值稅加到長(zhǎng)投的初始入賬成本
同一家單位支付貨款給本單位,有提前支付的也有后續(xù)付款的,那我只設(shè)置預(yù)收賬款,不設(shè)置應(yīng)收賬款可以嗎?
老師8是怎么算出來(lái)的?第二問(wèn)
現(xiàn)在公司清算賬面,兩個(gè)股東各占50%股份,乙股東投資了30萬(wàn),甲股東沒(méi)有投資還從賬上借支拿了16萬(wàn)用,利潤(rùn)虧損20萬(wàn),甲股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收150萬(wàn),乙股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收120萬(wàn),欠供應(yīng)商貨款負(fù)債共190萬(wàn),現(xiàn)在賬上余額-29萬(wàn),如果乙股東把負(fù)債全部過(guò)給甲股東,乙還要給甲多少錢(qián)
請(qǐng)問(wèn)老師,我們現(xiàn)在銷(xiāo)售成本為1000含稅13%,售價(jià)1200.我們現(xiàn)在還是小規(guī)模最多開(kāi)3%的增值稅,但是客戶(hù)是一般納稅人需要專(zhuān)票,我們是從新成立一個(gè)一般納稅人還是按小規(guī)模納稅人開(kāi)3%的稅然后補(bǔ)差的稅費(fèi),這兩種方案那種利潤(rùn)要高些?。?/p>
企業(yè)所得稅匯算清繳就是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上,根據(jù)稅法的規(guī)定對(duì)利潤(rùn)總額進(jìn)行調(diào)增調(diào)減?
還有公司和法人掛了幾千萬(wàn)的往來(lái)款,如果法人的這部分往來(lái)轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎,怎么處理賬務(wù)
對(duì)的 老師
如果你做了實(shí)名認(rèn)證,帶上你的身份證及公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照去稅務(wù)局開(kāi)通數(shù)據(jù)下載功能,方能下載
就是那個(gè)申報(bào)=表嗎
你好,是的,你換了電腦只能去稅務(wù)局開(kāi)通下載功能