更正申報(bào),你這個(gè)直接更正就可以,你之前那個(gè)報(bào)過吧,這個(gè)報(bào)過不是補(bǔ)申報(bào),
公司的費(fèi)用報(bào)銷,我在簽字的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有問題,或者是報(bào)銷人書寫錯(cuò)誤,這種情況是我直接微信或者電話通知他們過來財(cái)務(wù)部領(lǐng)單更正嗎?還是說我需要一個(gè)個(gè)的去找他們更正?。烤唧w的流程是怎么樣的呢?
老師,那這種的我是補(bǔ)申報(bào)還是更正申報(bào),或者還有其他的方法嗎 ,還是我給稅管員打電話問問呢
老師個(gè)人所得稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)嗎,還是當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)上月,我們一個(gè)員工22年五月入職,老單位幫他申報(bào)個(gè)稅,新單位也申報(bào)了那個(gè)月,匯算清繳就不對(duì)了,這個(gè)是老單位更正還是新單位更正,老單位是當(dāng)月申報(bào)上月,新單位是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月。有老師提到我做一個(gè)月的零申報(bào),變成次月申報(bào)。那員工們多申報(bào)的一個(gè)月個(gè)調(diào)稅還給他們嗎?如何還,有員工在問,怎么處理
老師好!稅務(wù)局打電話通知說第一季度的殘保金數(shù)字填寫的不對(duì),讓重新更正申報(bào),那我要怎么操作呢?我是小白一個(gè)。在12366里面重新更正申報(bào)?還是去稅務(wù)大廳更正申報(bào)?第一季度的是前任會(huì)計(jì)申報(bào)的,
老師你好,請(qǐng)問:12月份個(gè)人所得稅,想更正申報(bào),如果其中有人做過匯算清繳了,那么我還可以更正申報(bào)嗎?(就是變動(dòng)其他人員,做完匯算清繳的那個(gè)人不變的話)
新收入準(zhǔn)則的五步法是五步
老師,公司主要做水產(chǎn)品養(yǎng)殖,水產(chǎn)苗種生產(chǎn),水產(chǎn)批發(fā),水產(chǎn)收購,水產(chǎn)零售,畜牧漁業(yè)飼料銷售,飼料原料銷售,技術(shù)咨詢,技術(shù)開發(fā),技術(shù)交流,農(nóng)林牧漁專業(yè)技術(shù)安裝,食用農(nóng)產(chǎn)品初加工等業(yè)分別享受的稅收優(yōu)惠政策有哪些?
公司實(shí)際繳納注冊(cè)資金需要繳納哪些稅
老師你看我做的工資拆分有什么問題
你好,請(qǐng)問一下餐飲連鎖店的賬好做嗎,我準(zhǔn)備接餐飲公司的賬
老師周末好,打擾了,請(qǐng)問一下老師,公司對(duì)廠區(qū),辦公樓,廚房等維修應(yīng)該計(jì)入什么科目?數(shù)額9萬元,
樸老師:快賬是做賬軟件,可以同時(shí)做好幾個(gè)公司的賬嗎?每個(gè)公司只在這個(gè)軟件里面做哪些賬(手工做的憑證都要錄入是嗎?還有哪些需要做進(jìn)去的?每個(gè)月14號(hào)之前做好了之后是給自己公司看的還是要上傳到國家稅務(wù)局
老師單選第一題,答案怎么沒減分包款呢
老師,請(qǐng)問賬套?什么
老師,兩個(gè)公司都發(fā)工資,一個(gè)交五險(xiǎn),另一個(gè)交公積金正常嗎?
非常感謝老師指導(dǎo),我之前是每個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了的
這個(gè)沒有申報(bào)才是補(bǔ)充申報(bào),你這個(gè)申報(bào)過是更正申報(bào)
想少交稅,可以看協(xié)商退回 之后重新這個(gè)現(xiàn)在發(fā)出,之前那個(gè)做借款,現(xiàn)在再發(fā)做工資這樣,
老師,您的意思是讓這些人把收到的款退回,然后我在工資這樣嘛。
那他們肯定不會(huì)退回,因?yàn)檫@個(gè)最多給了個(gè)25萬。我現(xiàn)在焦慮的是我們這個(gè)會(huì)給企業(yè)造成不良影響,到時(shí)候還產(chǎn)生滯納金和罰款什么的。
這個(gè)有滯納金,這個(gè)過了申報(bào)期了,你這個(gè),罰款需要看你稅局 ,
老師這個(gè)滯納金是按工資總額收的還是稅款總額收的
滯納金是按稅款收取的,
好的,非常感謝老師指導(dǎo),老師我還想再問最后一個(gè)問題,就是我能不能在不申報(bào)個(gè)稅,然后做點(diǎn)假合同就附在每個(gè)支付運(yùn)費(fèi)單的后面。
那你這個(gè)之前不是做分錄嗎,那這個(gè)對(duì)應(yīng)需要把你之前分錄都改了要是之前做工資話,
改為這個(gè)是支付運(yùn)費(fèi)才可以,
那我改了都做成運(yùn)費(fèi),本來也是運(yùn)費(fèi),然后我在后面附上簽的合同,這樣是不是沒有成本票也可以呢
可以 但是這樣沒有發(fā)票你記得納稅調(diào)增,
你這個(gè)支付運(yùn)費(fèi)超過500這個(gè)吧?那需要做費(fèi)用納稅調(diào)增
老師都是超過500的,基本上是幾千到上萬,最多的是25萬呢
。。。25萬這個(gè)最好是補(bǔ)開發(fā)票比較好這個(gè),
沒有發(fā)票你只能納稅調(diào)增了,
老師,這種情況給老板也說了,他說是現(xiàn)在人都找不到了,而且就算我要報(bào)個(gè)稅,還有一部分人的身份證也找不上?,F(xiàn)在這種情況咋辦是最好,老師您給個(gè)建議。
我建議你還是改之前賬做費(fèi)用匯算清繳納稅調(diào)增吧,不要做工資了
感謝老師,是不是就是我給每個(gè)付運(yùn)費(fèi)的單子后面把合同附上,但是這種匯算清繳是不是要交好多企業(yè)所得稅,我們現(xiàn)在總共付了136萬運(yùn)費(fèi)呢
是的,你這個(gè)利潤現(xiàn)在是多少,這個(gè),有沒有彌補(bǔ)以前年度虧損,19年匯算清繳表最后一行 彌補(bǔ)虧損表有沒有數(shù)據(jù),