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請問老師子公司和母公司做合并會計報如資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表表怎么填寫,有什么要求和方法?

2021-01-25 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-25 19:28

您好,要先將母子公司數(shù)據(jù)相加,然后再編制抵消分錄做報表科目抵消。

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快賬用戶1155 追問 2021-01-25 19:35

就是根據(jù)每個子公司的會計報表上每一項對應(yīng)科目的數(shù)字相加,然后統(tǒng)計在總表里嗎?如果每個子與母會計報表的格式不一樣怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 19:52

您好,母子公司報表不一致,需要將子公司報表,按母公司調(diào)整

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快賬用戶1155 追問 2021-01-25 19:54

母公司軟件做賬,子公司有的是手工做賬,怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 19:56

您好,將子公司報表格式,調(diào)整為母公司的格式。

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快賬用戶1155 追問 2021-01-25 20:05

現(xiàn)在成立了董事會,母公司把三個子公司合并了,年底要求做合并會計報表給董事們看,以前子公司都是獨立核算的,往來賬有點亂,子公司會計報表上的在建工程,固定資產(chǎn),實收資本數(shù)字沒有原始憑證發(fā)票付款記錄 ,只是協(xié)議報表的數(shù)字,現(xiàn)在合并會計報表怎么操作?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 20:09

您好,先編制子公司報表(根據(jù)現(xiàn)有資料),再做合并報表。

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快賬用戶1155 追問 2021-01-25 20:11

沒有原始憑證發(fā)票的數(shù)據(jù)可以抵消嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 20:14

您好,內(nèi)部交易沒開發(fā)票?如何證實交易真實性

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齊紅老師 解答 2021-01-25 20:15

您好,只有母子公司之間的交易才需要抵消

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快賬用戶1155 追問 2021-01-25 20:23

以前都是私人賬戶付款沒發(fā)票,那時候公司還沒有對公賬戶 。以前移交也沒有提供原始資料。這個怎么處理才合理?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 20:26

您好,這個很麻煩。至少得有資料支持賬套

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快賬用戶1155 追問 2021-01-25 20:45

唯一的依據(jù)是一份蓋章的協(xié)議報表的數(shù)據(jù),提供不出原始憑證,現(xiàn)在做合并沖銷了,這個可以附個說明給董事們看嗎?老師能從職業(yè)角度幫忙提出其他意見和建議嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 22:10

您好,可以給董事看,因為只有這個資料

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齊紅老師 解答 2021-01-25 22:11

您好。可以找理賬公司幫忙梳理做賬

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快賬用戶1155 追問 2021-01-25 22:14

好的,請問有關(guān)合并會計報表的編制在會計學(xué)堂哪個課件可以學(xué)習(xí)?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 22:18

您好,關(guān)于課程,請您聯(lián)系客服,他們會給您做最優(yōu)推薦

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您好,要先將母子公司數(shù)據(jù)相加,然后再編制抵消分錄做報表科目抵消。
2021-01-25
同學(xué),您好!編合并報表時,應(yīng)為母公司報表數(shù)加子公司報表數(shù),母公司長期股權(quán)投資與子公司所有者權(quán)益抵消,若占股70%,則另外30%為少數(shù)股東權(quán)益體現(xiàn)在合并報表中
2021-10-30
你好,你們要算的是總的年平均凈資產(chǎn)總額,就需要用合并報表。
2021-09-12
你好同學(xué),合并的時候,應(yīng)該是子公司利潤里減出來這部分內(nèi)部的利潤,我們合并報表里有一個調(diào)整的
2021-04-13
您好,這個投資收益是母公司長期股權(quán)投資成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法形成部分
2022-06-16
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