您好,上月留抵12萬多,本月無新增,銷項(xiàng)4萬,銷項(xiàng)沖上月留抵,余留抵稅8萬左右

我想請(qǐng)教你個(gè)事兒,我們上個(gè)月留抵進(jìn)項(xiàng)稅還有12萬多,然后12月份開出銷項(xiàng)稅,稅是4萬,多想剪的話也還,也就說明12月留底還有8萬將近8萬塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)吧是這樣子嗎?
我今天一看這個(gè)留底還剩四萬多,上個(gè)月底了八萬多,我想請(qǐng)問一下,就這種情況是屬于哪里出錯(cuò)了?但是我們開出去,在那個(gè)里面看到開出去的稅也就四萬多呀,怎么會(huì)抵8萬多塊錢呢,睡呢,我也不太明白,我想請(qǐng)教請(qǐng)教你。
老師你好! 請(qǐng)問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項(xiàng)稅是嗎? 假如銷項(xiàng)稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因?yàn)閮?nèi)銷這部銷項(xiàng)稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時(shí),差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
你好 老師 我們這個(gè)月發(fā)票有點(diǎn)多的 相對(duì)我們的企業(yè)來說 正好又是跨年了 你說我是全部認(rèn)證留底呢 還是留著下個(gè)月認(rèn)證呢 當(dāng)然我們企業(yè)也不是多大 進(jìn)項(xiàng)稅大概20萬(好多都是年底才開票) 銷項(xiàng)稅只有13萬
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報(bào)8月份增值稅時(shí),按照分?jǐn)偙壤愠鰜淼慕Y(jié)果是,申報(bào)表一般項(xiàng)目,出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有133萬的留抵稅,即征即退項(xiàng)目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個(gè)問題點(diǎn),1.這個(gè)133萬的留抵稅我可以申請(qǐng)退稅嗎?2.如果我申請(qǐng)留抵稅退稅的話,后面我還能在申請(qǐng)160萬的即征即退項(xiàng)目的退稅嗎?3如果我不申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,我想抵9月份的銷項(xiàng)稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請(qǐng)即征即退項(xiàng)目的稅嗎
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?

