你好: 對于內(nèi)外帳合并,都會出現(xiàn),需要跟公司報銷人員要求,強(qiáng)調(diào)發(fā)票的重要性。并且讓他們務(wù)必收集發(fā)票,或通過其他相近的發(fā)票,報銷真實(shí)業(yè)務(wù)的支出。盡量減少零星采購,每月統(tǒng)計,集中采購。(集中開票) 如果沒有發(fā)票,管理不到位,就會出現(xiàn)很多需要調(diào)增的情況。
老師,請問一下我們老板接到這么一個公司,4s店銷售摩托車的,人家一直以來都有全職會計的,人家沒交接就走了,公司又設(shè)置了內(nèi)賬,外賬的。我們是接外賬,但是沒有人交接賬本也沒有打印出來。我怎么去區(qū)分哪個是外賬?除了會計憑證啥也沒有。然后人家每個月開票都差不多100萬。進(jìn)賬票也不懂在哪兒。稅盤也不給我們拿,要去那邊報稅熟悉。9月賬一點(diǎn)也沒有做,人家都走了一個多月了,我們昨天才過去的。這種怎么處理???
老板要把內(nèi)外賬合并成一本帳,那部分小額開支,每個月都沒有發(fā)票的那種,怎么做賬啊,都計入費(fèi)用,年終匯算豈不是要稅前扣除列支好多啊
你好,老師 我想問一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來做啊,因?yàn)榻坏脑鲋刀惖冗@些都要跟著外賬的來對嗎?然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的,沒法計入外賬中,那這樣我外賬的利潤也就高了 所得稅也多了對嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎?
老師你好,我想請教下,我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了,報表啥的都出了,不想再反結(jié)賬調(diào)整了,但是2021年還有一些費(fèi)用和成本是沒有支付過的,有些發(fā)票已經(jīng)開了準(zhǔn)備在22年1月份支付,還有些發(fā)票還沒開,那請問我這個第四季度的企業(yè)所得稅季報可以把這些費(fèi)用和成本都加進(jìn)去么?那我22年的憑證要如何做呢,做以年度損益調(diào)整么?那發(fā)票沒開的稅不知道的,要怎么計算呢?
老師,您看下我圖片里面我問的,和對方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個問題想再確認(rèn)一下,1,一年以內(nèi)待攤性質(zhì)的費(fèi)用計入到預(yù)付賬款里的,什么時候掛賬費(fèi)用科目?需要考慮是否有收到發(fā)票的問題嗎?如果像她說的,不管發(fā)票有沒有收到,在當(dāng)月都要計入當(dāng)月的費(fèi)用的。那這種的話,我們財務(wù)怎么知道支付的這筆一年內(nèi)的費(fèi)用,發(fā)票后面有沒有收到呢?2,在支付的時候,就按照支付金額分月攤銷。那萬一后面收到專票呢?豈不是還得調(diào)賬?因?yàn)榈脙r稅分離啊
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
是的呀,如果做不到呢,那那些零星費(fèi)用,怎么辦呀,每月統(tǒng)計調(diào)增,還是年度終了統(tǒng)一調(diào)增的話工作量好大,然后調(diào)增的會計分錄怎么做呀老師
你好: 在平時做賬時,做好統(tǒng)計工作,在年末時,統(tǒng)一調(diào)整。 調(diào)增并沒有單獨(dú)的分錄,企業(yè)所得稅是匯總后,統(tǒng)一做分錄。 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
哦哦,好的,謝謝老師!太感謝了
你好: 加油,給個五星好評喲~
還有個問題咨詢,我們是商貿(mào)公司,貨品一般都是包運(yùn)費(fèi)的,每次發(fā)貨都會產(chǎn)生物流運(yùn)費(fèi),并且沒有發(fā)票,這個費(fèi)用怎么才能稅前扣除啊,
你好: 要么讓發(fā)貨方包含在貨款內(nèi)開票,要么就找個單獨(dú)的運(yùn)輸公司,一直穩(wěn)定給企業(yè)提供運(yùn)輸發(fā)票。 這樣就可以解決扣除的問題。 主要思路還是找票,沒票最好不要稅前扣除。