你好: 對于內外帳合并,都會出現(xiàn),需要跟公司報銷人員要求,強調發(fā)票的重要性。并且讓他們務必收集發(fā)票,或通過其他相近的發(fā)票,報銷真實業(yè)務的支出。盡量減少零星采購,每月統(tǒng)計,集中采購。(集中開票) 如果沒有發(fā)票,管理不到位,就會出現(xiàn)很多需要調增的情況。
老師,請問一下我們老板接到這么一個公司,4s店銷售摩托車的,人家一直以來都有全職會計的,人家沒交接就走了,公司又設置了內賬,外賬的。我們是接外賬,但是沒有人交接賬本也沒有打印出來。我怎么去區(qū)分哪個是外賬?除了會計憑證啥也沒有。然后人家每個月開票都差不多100萬。進賬票也不懂在哪兒。稅盤也不給我們拿,要去那邊報稅熟悉。9月賬一點也沒有做,人家都走了一個多月了,我們昨天才過去的。這種怎么處理啊?
老板要把內外賬合并成一本帳,那部分小額開支,每個月都沒有發(fā)票的那種,怎么做賬啊,都計入費用,年終匯算豈不是要稅前扣除列支好多啊
你好,老師 我想問一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內賬是不是要結合外賬來做啊,因為交的增值稅等這些都要跟著外賬的來對嗎?然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的,沒法計入外賬中,那這樣我外賬的利潤也就高了 所得稅也多了對嗎? 那跟我內賬所算出來的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎?
老師你好,我想請教下,我2021年的賬已經結了,報表啥的都出了,不想再反結賬調整了,但是2021年還有一些費用和成本是沒有支付過的,有些發(fā)票已經開了準備在22年1月份支付,還有些發(fā)票還沒開,那請問我這個第四季度的企業(yè)所得稅季報可以把這些費用和成本都加進去么?那我22年的憑證要如何做呢,做以年度損益調整么?那發(fā)票沒開的稅不知道的,要怎么計算呢?
老師,您看下我圖片里面我問的,和對方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個問題想再確認一下,1,一年以內待攤性質的費用計入到預付賬款里的,什么時候掛賬費用科目?需要考慮是否有收到發(fā)票的問題嗎?如果像她說的,不管發(fā)票有沒有收到,在當月都要計入當月的費用的。那這種的話,我們財務怎么知道支付的這筆一年內的費用,發(fā)票后面有沒有收到呢?2,在支付的時候,就按照支付金額分月攤銷。那萬一后面收到專票呢?豈不是還得調賬?因為得價稅分離啊
老師您好!請問酒店會計怎么做賬啊!
老師,請教一下,甲企業(yè)直接投資乙企業(yè),均不是上市公司,現(xiàn)甲取得乙公司的分紅,甲取得的分紅需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師那這個怎辦,只開始提過一點折舊,因后來一直虧損,資產太大,折舊太多,所以所有資產后來都沒提折舊
經濟增加值計算公式中的平均資本占用就可以說是資產總額嗎
付超聲波固定把手是進什么科目
你好老師!我們是一家定制家具工廠,年收入2600萬,現(xiàn)在我把他分成了4個小規(guī)模納稅人,一個小規(guī)模走400要左右的賬,可以不
老師,請問一下就是小規(guī)模開出的10萬塊錢免稅票,在納稅申報的時候需要換算成不含稅的嗎?
空壓機8千元可以直接記制造費用嗎
一個公司給我公司開了服務費發(fā)票,又寫了一個委托收款書,要求把款轉到公司法人個人賬戶,請問可以這樣操作嗎?
老師,個稅退稅怎么集中申報
是的呀,如果做不到呢,那那些零星費用,怎么辦呀,每月統(tǒng)計調增,還是年度終了統(tǒng)一調增的話工作量好大,然后調增的會計分錄怎么做呀老師
你好: 在平時做賬時,做好統(tǒng)計工作,在年末時,統(tǒng)一調整。 調增并沒有單獨的分錄,企業(yè)所得稅是匯總后,統(tǒng)一做分錄。 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
哦哦,好的,謝謝老師!太感謝了
你好: 加油,給個五星好評喲~
還有個問題咨詢,我們是商貿公司,貨品一般都是包運費的,每次發(fā)貨都會產生物流運費,并且沒有發(fā)票,這個費用怎么才能稅前扣除啊,
你好: 要么讓發(fā)貨方包含在貨款內開票,要么就找個單獨的運輸公司,一直穩(wěn)定給企業(yè)提供運輸發(fā)票。 這樣就可以解決扣除的問題。 主要思路還是找票,沒票最好不要稅前扣除。