同學(xué)你好,一般情況下,會(huì)計(jì)分錄如下: 收款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 出貨時(shí) 借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品 退瓶蓋費(fèi)時(shí) 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 確認(rèn)收入時(shí) 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品
老師,我公司在商場(chǎng)賣衣服,商場(chǎng)預(yù)付我公司10萬(wàn),這月賣出服裝5套2000元 商場(chǎng)收五個(gè)點(diǎn)提成,給我公司開(kāi)出發(fā)票,并在發(fā)票上顯示折扣的五個(gè)點(diǎn)的提成錢,發(fā)票實(shí)際開(kāi)出1900元這五個(gè)點(diǎn)沒(méi)有任何票據(jù),我們應(yīng)該怎么做分錄,發(fā)票后面只附著收據(jù),收據(jù)上寫這原價(jià)2000,五個(gè)點(diǎn)為,100元減去100為1900元,并且附著一張和商場(chǎng)的對(duì)賬單 ,這鐘情況,全部的分錄怎么做,謝謝,! 發(fā)票雖然開(kāi)的是折扣,但是對(duì)方商場(chǎng) 讓我們把折扣錢也支付了,并且商場(chǎng)是先預(yù)付我們貨款10萬(wàn),這前后的分錄怎么做啊!謝謝
未開(kāi)票收入怎么做賬,我們?cè)瓋r(jià)賣酒,酒喝完了瓶蓋給我們,可以退一部分錢,賣了100箱貨,實(shí)際十萬(wàn)元貨款,對(duì)方帶瓶蓋過(guò)來(lái),退的瓶蓋費(fèi)沖抵貨款,實(shí)際收到5萬(wàn)元,怎么做賬
我們公司賣一個(gè)工廠版本軟件是6980元,然后我們公司搞了一個(gè)活動(dòng),派發(fā)了100萬(wàn)元的紅包出去讓客戶搶,搶到了就可以抵扣一部分產(chǎn)品的費(fèi)用,現(xiàn)在一個(gè)客戶搶了4000元紅包,客戶就只需要實(shí)際支付2980的費(fèi)用就可以得到一套完整的工廠版軟件,正常享受我們的服務(wù)。 現(xiàn)在有三個(gè)問(wèn)題 1、現(xiàn)在搶紅包的部分客戶要求開(kāi)票,我還是按照正常價(jià)格6980元給客戶開(kāi)票的對(duì)吧? 2、這個(gè)100萬(wàn)的紅包派發(fā)賬務(wù)怎么處理呢?因?yàn)槭翘摂M的,正常確認(rèn)收入還是怎么說(shuō)? 3、根據(jù)公司制定的政策,客戶搶的紅包可以提取1%的現(xiàn)金,公司已經(jīng)實(shí)際撥款了1萬(wàn)元給專用提現(xiàn)賬戶備用,這個(gè)賬務(wù)怎么處理比較妥當(dāng)呢?
京普貿(mào)易批發(fā)集團(tuán)20X年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(增值稅稅率為13%):1、3日,銷售白酒200箱給某商場(chǎng),每箱1000元,增值稅稅額2.6萬(wàn)元,當(dāng)即收到商業(yè)承兌匯票一張,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本10萬(wàn)元。2、5日,收到上海某化妝品公司開(kāi)具來(lái)的專用發(fā)票,共計(jì)貨款10萬(wàn)元,增值稅1.3萬(wàn)元,供貨方墊付運(yùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元,核對(duì)無(wú)誤后以支票付論,商品未到達(dá)。3、12日,倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)來(lái)收貨單,從上海某化妝品公司購(gòu)進(jìn)的化妝品已全部驗(yàn)收入庫(kù).4、20日,公司附帶經(jīng)普的租賃業(yè)務(wù)收取了押金15萬(wàn)元,同時(shí)收取本月租金3萬(wàn)元,都已轉(zhuǎn)存銀行。5、24日,收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品芒果10000斤,價(jià)格8元/斤,以銀行存款支付,驗(yàn)收入庫(kù)時(shí),實(shí)收10500斤,溢余500斤原因待查。怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,這個(gè)月從總部進(jìn)了貨,總部跟分公司獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧,比如我們從總部進(jìn)貨來(lái)的貨價(jià)款總額是9萬(wàn),這個(gè)9萬(wàn)就是分公司的成本,9萬(wàn)塊需要還給總部,但是分公司是沒(méi)錢的,還沒(méi)問(wèn)總部開(kāi)專票呢,因?yàn)檫@兩天對(duì)庫(kù)存跟總部的出庫(kù)單金額對(duì)不上,等對(duì)上后,假如貨款也就是分公司成本價(jià)總和是9萬(wàn)塊,6月需要做的會(huì)計(jì)分錄是啥?進(jìn)貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒(méi)賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在進(jìn)貨會(huì)計(jì)分錄和到時(shí)候賣出會(huì)計(jì)分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請(qǐng)講一下,講的細(xì)致有耐心的請(qǐng)回復(fù),謝謝。
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
就是提前把瓶蓋費(fèi)收回來(lái)是吧
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
我們得公司都是先拿貨,然后三個(gè)月以后支付貨款,再?zèng)_抵瓶蓋費(fèi)
同學(xué)你好,這樣的話, 購(gòu)貨時(shí) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 支付貨款時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款余額結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
問(wèn)題是我購(gòu)貨時(shí)不知道要有多少瓶蓋費(fèi)
同學(xué)你好,只能暫估,所以有應(yīng)付賬款余額的處理分錄。