你好!是填寫建造合同項(xiàng)目
建筑施工企業(yè)在匯算清繳的時(shí)候在填寫收入或者成本支出明細(xì)表的時(shí)候是選擇填寫在提供勞務(wù)那項(xiàng)還是填寫在建造合同那項(xiàng)呢?
老師,請(qǐng)問建筑工程服務(wù)收入在匯算清繳的時(shí)候收入和成本明細(xì)表項(xiàng)目類型填什么?是建造合同收入還是勞務(wù)收入
匯算清繳的企業(yè),填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中利息支出,稅收金額的時(shí)候需要怎么算,我們的利息支出都是計(jì)提的利息支持,但是借款利率在10%
老師,在銀行辦理的網(wǎng)銀,當(dāng)時(shí)計(jì)入的是“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”,那么這個(gè)手續(xù)費(fèi),是不是在匯算清繳的時(shí)候在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的第(十一)傭金和手續(xù)費(fèi)支出里面填寫?
老師,去年12月的時(shí)候公司申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)成功了,我現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳的時(shí)候叫我選擇研發(fā)費(fèi)用支出明細(xì)表填寫??墒俏?024年研發(fā)費(fèi)用沒有數(shù)據(jù)。而且2024年有的是農(nóng)業(yè)局撥付的專項(xiàng)資金,那個(gè)作為營(yíng)業(yè)外收入里面去了,用于這個(gè)專項(xiàng)資金費(fèi)用也是稅前調(diào)整了。我的研明細(xì)表是不是不用填寫
請(qǐng)問自產(chǎn)自銷合作社養(yǎng)殖鵝不要交印花稅吧要交水利基金嗎?
發(fā)票開的是咨詢費(fèi)專用發(fā)票,可以抵扣嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去期初是不是等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問題了
老師,您好,我們公司借給別人錢,現(xiàn)在稅務(wù)說要把這些往來款視同銷售,然后確認(rèn)34萬利息收入,但是34萬是不含稅金額,另外還有6%的增值稅,我現(xiàn)在寫分錄,借:其他應(yīng)收款34萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入34 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額20400,那么借方差的20400記到哪里
我有一個(gè)賬,以前是收付實(shí)現(xiàn)制記賬,特別亂,現(xiàn)在我要用權(quán)責(zé)發(fā)生制給改一下,您說可以嗎?大概方向是什么?
老師我們是農(nóng)產(chǎn)品公司,很多免稅,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來發(fā)票開,活雞稅率是1%,我們是一般納稅人,開出去是不是稅率是13%還是免稅的。開雞產(chǎn)品可以哈,不能開進(jìn)來活雞哈
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?包含退休返聘的和年終獎(jiǎng)嗎?
老師 個(gè)稅扣繳端 把24年的員工 集中申報(bào)在那個(gè)模塊
老師,給客戶開專票,他提供的開戶行信息就只有中國(guó)建設(shè)銀行,沒有后綴某某支行之類的能開出來嗎
總包是被掛靠方,分包是我們公司,今天遇到一個(gè)問題是,我們和總包簽了租賃合同,我們開給總包發(fā)票10萬元,然后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說,這個(gè)就是我們收到的錢,然后今天我們還開了一張收據(jù)10萬元開給總包,這個(gè)是啥意思? 我能這么理解嗎? 我們開出去10萬元發(fā)票出去,但其實(shí)這個(gè)是總包給我們墊付的錢,那既然是墊付,那也就是我們收到的錢,但是這個(gè)是我們分包開出去給總包的發(fā)票,這算什么墊付?
那為什么在 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候又是按照提供勞務(wù)收入那欄填寫數(shù)據(jù)呢?
是兩種不同的稅種,規(guī)定有差異的