你好, 借單位管理費 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸財政補助收入 貸其他應付款-社保 借事業(yè)支出 貸財政補助預算收入

請問下我們聘用人員的工資和社保平時是項目專項開支,到年底這個項目的錢用完了,社保費已經(jīng)在基本戶扣款了,請問預算會計如何做賬?
老師您好,最近單位基本戶收到一筆離職員工歸還的公積金和社??铐?,請問如何財務會計和預算會計如何做分錄?之前付款的時候用的是零余額轉(zhuǎn)到基本戶的錢,貸方掛的零余額,現(xiàn)在離職員工的錢是退回到基本戶。
老師,請問員工在A公司買社保,在B公司就職,發(fā)工資時留了個人社保部分的金額在A公司,方便A公司扣社保,剩余工資都是在B公司發(fā),因為A公司有計提社保,又涉及到公司和個人部分,請問A公司和B公司分別如何做賬呢?(A公司已經(jīng)像正常計提社保部分了,也計提工資了,已經(jīng)計提3個月了,我現(xiàn)在要去調(diào)賬,畢竟是B公司員工,產(chǎn)生的費用都應該是B公司的,做的是內(nèi)賬)
老師,你好!行政事業(yè)單位從公用經(jīng)費或項目經(jīng)費墊付了公益性崗位人員的社保,(因為現(xiàn)在是一體化系統(tǒng),是財政直接支付的,沒有零余額賬戶也不是銀行存款),后就業(yè)局把社保補貼轉(zhuǎn)入銀行存款,又用銀行存款支出了公用經(jīng)費或項目支出。問:墊付,收到墊付款和支出經(jīng)費財務會計和預算會計怎么做分錄?謝謝!
老師請問一下就是有員工2月底辭職了,但是社保還掛在公司,因為還有項目往來,辭職員工自己決定就是社保單位個人部分都自己承擔,那我做賬怎么做賬呢,我賬上做的是扣社保分錄是借:其他應收款-個人社保部分,管理費用社保,貸:銀行存款,那我這個社保個人部分里面有一個人的社保的自己承擔的我怎么做賬呢
老師,我們是酒店的,購買客房的刀刮布計入哪個會計科目的二級明細?主營業(yè)務成本?
老師,我們酒店客房有贈送水果,請問購買水果回來的發(fā)票3000元計入哪個會計科目的二級明細?計入主營業(yè)務成本還是銷售費用-福利費比較好?
單位工車加油,沖預付加油卡時附件需要費用報銷單嗎?
老師,請問一下我們開發(fā)票38850,客戶轉(zhuǎn)賬給老板41000,老板轉(zhuǎn)入公戶41000 多余的是代繳車輛購置稅及保險。我做賬怎么做分錄平賬啊,都暈了。 開票借應收賬款38850 主營業(yè)務收入34380.53. 銷項4469.47 法人收到轉(zhuǎn)入公戶借銀行存款41000,貸其他應付款 41000
物業(yè)小區(qū)業(yè)主共有收益是否繳納增值稅?比如共有的停車位收入100元,按約定業(yè)主共有75元,物業(yè)公司得25元。怎么入賬?同時這25屬于物業(yè)收入還是公司其他收入?
10月份銷售的服務 算是預開 這算收入嗎
老師,我們酒店客房有贈送水果,請問購買水果回來的發(fā)票3000元計入哪個會計科目的二級明細?能直接入主營業(yè)務成本嗎?
老師,我們酒店客房有贈送水果,請問購買水果回來的發(fā)票3000元計入哪個會計科目的二級明細?
老師,2022年12月會計做無形資產(chǎn)攤銷表,無形資產(chǎn)總額多做30萬,這個該怎么處理,怎么調(diào)賬,稅務局還要無形資產(chǎn)明細表,因股權(quán)轉(zhuǎn)讓要提供的
老師,因為跨年2024年的電子回單,打不出來,能否附上交易明細?