同學(xué),你好,去銀行打就可以的。 如果開通銀行的還是能打的。 一般每個(gè)月底去打一下就行地,如果有未達(dá)的,按銀行的調(diào)賬就行了,做到賬里,如果可以次月做的也行。不存在分錄的問(wèn)題,就是沒(méi)有做補(bǔ)上
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬(wàn)。實(shí)際對(duì)賬單銀行存款余額是10萬(wàn)。具體查不出什么原因?qū)Σ簧稀D俏医舆@個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來(lái)體現(xiàn)這樣能分開就能每個(gè)月和銀行對(duì)賬單對(duì)上了,這樣可以嗎老師
請(qǐng)問(wèn)老師,1銀行對(duì)賬單和銀行日記賬對(duì)賬,如果沒(méi)有開通網(wǎng)銀對(duì)賬功能,去銀行打印出來(lái)明細(xì)單對(duì)賬可以嗎?2如果開通了還能紙質(zhì)對(duì)賬嗎?3每月底去銀行對(duì)賬那個(gè)是和這個(gè)一樣嗎?4如果有未達(dá)賬項(xiàng)怎么做賬?分錄怎么寫?
師您好,請(qǐng)教下公司只有一個(gè)銀行對(duì)賬單,其他材料沒(méi)有的話,如何通過(guò)對(duì)賬單做賬 銀行對(duì)賬單 有個(gè)公司兩年前就想注銷了 但是自14年之后就沒(méi)有再做賬了,一直都是零申報(bào),稅局要我們塡報(bào)18、19、20年3年的財(cái)報(bào) 公司能提供的就是截止到17年底的對(duì)賬單 其他都沒(méi)有17年之后就沒(méi)有任何進(jìn)賬出賬 如果可以通過(guò)銀行對(duì)賬單的摘要、借貸方金額及收付款單位全稱去做賬的。 那應(yīng)該怎么做
老師,我公司ETC 收費(fèi)單我打印出來(lái)可能是幾個(gè)的收費(fèi)票據(jù),但是當(dāng)月明細(xì)是和打印出的費(fèi)用有差異,如果按票額做賬,銀行對(duì)不上,如果按銀行做賬,票據(jù)對(duì)上不,應(yīng)該怎么調(diào)
去年的賬上銀行余額和銀行對(duì)賬單上的余額沒(méi)對(duì)上,漏記了利息費(fèi)用的銀行回單,審計(jì)那邊要求我們?nèi)ツ曩~上的銀行余額要和銀行對(duì)賬單上的余額一致,所以要我們調(diào)賬,所以我想問(wèn)這個(gè)調(diào)賬怎么調(diào),直接把漏記的銀行回單做到去年的賬上嗎?如果是把漏記的銀行回單做到賬上,還要調(diào)凈利潤(rùn)未分配利潤(rùn),這個(gè)又怎么調(diào)呢?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來(lái)原材料,開始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買回來(lái)水泥 100噸,4月份買回來(lái)150,5月份買回來(lái)50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項(xiàng)稅額
老師我們單位承接了一個(gè)弱電安裝的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)票有一些電纜,攝像機(jī)等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)票只有27萬(wàn),對(duì)方要求我們開47萬(wàn)的發(fā)票,這咋開了
請(qǐng)問(wèn)為什么資料四中支付設(shè)備拆卸費(fèi),不應(yīng)該借:固定資產(chǎn)清理5,貸銀行存款5,最后借銀行存款120,貸清理70,營(yíng)業(yè)外收入50嗎
1.12有流水,做了賬,但是月底對(duì)賬單沒(méi)有這筆單,是要把原來(lái)做的賬刪除嗎?然后下個(gè)月來(lái)了,是繼續(xù)做到上個(gè)月1.12這一天,還是哪天收到做到哪天?那不是權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?
不用的,知道差到哪兒就行了。一般不可能你先做賬,后進(jìn)銀行的,一定是進(jìn)了銀行才會(huì)做賬的。
是有流水了就計(jì)入當(dāng)期分錄,然后等那筆流水有了就行嗎?是一般情況下都是月底拿了對(duì)賬單,才做分錄嗎?
同學(xué),你好,應(yīng)該是實(shí)際發(fā)生就要做,對(duì)賬單就是個(gè)輔助的功能