同學(xué), 你好,如果是一般納稅人含稅是500*1.13,如果是小規(guī)模500*1.03
原料成本含稅500元/噸 運(yùn)費(fèi)含稅12元/噸 原料回來后要進(jìn)行生產(chǎn)加工 其中有80%能生產(chǎn)出來主要原料 10%是灰份 10%是水分蒸干沒有 生產(chǎn)出來的主要原料賣含稅660元 10%的灰分生產(chǎn)出來賣不含稅280元 問其中的成本各是多少?利潤是多少?
原料成本含稅500元/噸 運(yùn)費(fèi)含稅12元/噸 原料回來后要進(jìn)行生產(chǎn)加工 其中有80%能生產(chǎn)出來主要原料 10%是灰份 10%是水分蒸干沒有 生產(chǎn)出來的主要原料賣含稅660元/噸 10%的灰分生產(chǎn)出來賣不含稅280元/噸 如何計(jì)算成本 如何才能知道自己的利潤是多少
老師,您好!我們是生產(chǎn)企業(yè),料工費(fèi)加起來不含稅成本是500元,那么含稅的成本是多少怎么算?
老師,您好!不含稅的單位成本是500元,比如原材料200+人工200+制造費(fèi)用100=500元,那含稅單位成本是不是200*1.13+人工200+制造費(fèi)用100*1.13=539元?人工費(fèi)不管含不含稅都是一樣的是嗎?
你好老師,假如我們產(chǎn)品成本含稅價(jià)格5000.不含稅價(jià)格5300怎么算增值稅稅負(fù)率是多少。
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
可是人工部分我們是不需要交納稅費(fèi)的???人工部分不含稅跟含稅的都是一樣的吧?
同學(xué),你好,那就要分明細(xì)了,這個(gè)單出來這個(gè)500,是沒有辦法計(jì)算的
那如果是這樣,是不是說材料的300元不含稅的有13%的專票回來就是300*1.13+人工不含稅150元+費(fèi)用50*1.13=含稅價(jià)成本是不是這樣
同學(xué),你好,對(duì)的,這個(gè)理解對(duì)的。