你好,匯算清繳調(diào)增是有些費用不能稅前扣除,你在計算應(yīng)納稅所得額時扣除了就要調(diào)增,調(diào)減是比如研發(fā)支出可以加計扣除的,你原本計算出來的應(yīng)納稅額還可以再減部分支出計算應(yīng)納稅所得額。
老師您好!我想請問下關(guān)于匯算清繳調(diào)增,調(diào)減是什么意思呢
老師,關(guān)于匯算清繳調(diào)整的哪些項目需要調(diào)增哪些需要調(diào)減,您那邊有沒有內(nèi)容,能不能發(fā)我一下?
您好老師,我想問下房租沒發(fā)票,匯算清繳調(diào)增怎么調(diào),謝謝
老師,我想請教下,匯算清繳要報關(guān)聯(lián)關(guān)系是什么意思?特賀超過25%股份要報關(guān)聯(lián)關(guān)系是什么意思?
老師好 想問一下 匯算清繳時 填寫資產(chǎn)折舊明細(xì)調(diào)整表 納稅調(diào)整數(shù)為負(fù)數(shù)是什么意思啊
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動合同,也未交社保、公積金,為什么個稅系統(tǒng)還要每月申報個稅呢?是因為稅局已核定個稅稅種,必須申報個稅,所以如無員工,只能申報法人個稅嗎?如果有其他員工,可以不申報法人個人個稅嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
什么樣的費用可以調(diào)增,什么樣的費用可以調(diào)減呢?帳務(wù)處理是怎樣的呢
不需要賬務(wù)處理,只是在企業(yè)所得稅匯算清繳時計算企業(yè)所得稅申報時申報表里調(diào)增減就可以了。 比如職工福利費扣除標(biāo)準(zhǔn)限額比例:14% ,你超過工資薪金的14%部分就不能稅前扣除,你之前在計算利潤總額時是扣除了的,現(xiàn)在就要調(diào)增。 研發(fā)之出加計扣除75%,比如以前你研發(fā)支出發(fā)生了100萬,你計算時已經(jīng)扣除了,現(xiàn)在還可以再扣除75萬,你就再-75萬后計算應(yīng)納稅所得額。
調(diào)增是要多交稅嗎,調(diào)減是少交嗎?
是的,調(diào)增了你的應(yīng)納稅所得額就增加了,就要多交稅。調(diào)減才相反