你好,是應按合同金額申報繳納印花稅的

老師3月份收到原材料發(fā)票1份,已認證已付款,忘記做原材料入庫了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應該怎樣更正。原先憑證是這樣做的,借應收款借應交稅費(進項)貸銀行存款
老師,我是一家運輸公司的內(nèi)賬會計,外賬是給財務公司做的。己做3年了?,F(xiàn)在老板想找一個內(nèi)賬,外賬一起做的會計?我只有初級證書,我想問下老師,稅務難嗎?報稅怎么報?我能做嗎?
老師小微企業(yè)的三個要點是什么?
老師問一下我們企業(yè)有一筆企業(yè)的理財利息收入,不知道這個要不要交企業(yè)所得稅?
平時增值稅已經(jīng)申報了免抵退辦法出口銷售額,但是沒有申報出口退稅,現(xiàn)在過了半年了,集中申報出口退稅,是有問題的吧,那該怎么辦呢,必須增值稅和出口退稅同一稅期申報么
電商結(jié)轉(zhuǎn)成本按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,還是按什么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
每個行業(yè)的稅負率都不一樣吧
一般納稅人,單位其中一個項目符合簡易計稅,那開票是不是直接按照簡易計稅稅率開票?無需去稅務辦理簡易征收手續(xù)嗎?
出差住宿費1500,只能報1200開1500的發(fā)票都可以抵扣嗎?
老師您好,我們公司有小規(guī)模納稅人,一般納稅人和個體戶。 小規(guī)模納稅人,一般納稅人給若干員工報了工資。 但是昨天有個客戶給了我們現(xiàn)金,我們把現(xiàn)金存了老板個人銀行卡【這張個人卡是經(jīng)營用的,應該是和個體戶有關(guān)?!?。 但是有不少員工,是在一般納稅人,是在小規(guī)模納稅人那里報稅的。 順便說明下,以上賬戶沒任何的問題。 現(xiàn)在我們該如何用老板個人銀行卡里的錢,發(fā)這些報了個稅的人的工資呢。
那之前沒有少交了的話,是次月補交還是要去稅務局更正報表
你好,之前沒有少交了的話,那就不需要再補交啊?
寫錯了,之前要是少交了話
你好,需要做更正申報,補交少交的稅款?
更正能直接在電子稅務廳更正嗎
你好,我這邊是需要去稅局大廳更正 不排除有的地方可以直接在電子稅務廳更正的。