順序有點(diǎn)反了,你要這么寫也可以,不過最好是應(yīng)交稅費(fèi)寫下面可以
老師我怎么感覺這個(gè)分錄是不是錯(cuò)了?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該再最后面的是嗎?
老師,我是查公司交納社保中,個(gè)人承擔(dān)社保的部分,是不是最終也是入到管理費(fèi)用—工資薪金里了?看分錄應(yīng)該是入了,但有些網(wǎng)頁回復(fù)的不是,不知道我感覺的對(duì)不對(duì)?
老師:幫我看一下,這個(gè)調(diào)整的分錄,怎么感覺不太對(duì)?不應(yīng)該是貸:所得稅費(fèi)用。因?yàn)槭?1年的,要沖掉錯(cuò)誤的吧
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開通稅務(wù)了,發(fā)票也開了有2-3個(gè) 月了
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶也要報(bào)稅吧?
注會(huì)分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細(xì)說一下。
老師,24年第二季度收入多報(bào)了5W,還好沒稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報(bào)表嗎?還是把直接按正確的年報(bào)上報(bào)就行?
老師,請(qǐng)問家具店購買來擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
第一問 為什么19年還處于冷卻期 對(duì)應(yīng)的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
老師抵扣稅控盤的那個(gè)稅怎么寫分錄啊
,財(cái)會(huì)2016.22 (九)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅額的賬務(wù)處理。 按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費(fèi)用”等科目。 借:管理費(fèi)用 ??? 貸:銀行存款/現(xiàn)金 ???? 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) ?? 借:管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
一般納稅人就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候怎么寫
看截圖這個(gè)說明,這個(gè)看截圖說明
老師我想麻煩問下 小規(guī)模納稅人有預(yù)繳 但是申報(bào)另外需要繳稅 這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢
預(yù)繳你這個(gè)是預(yù)繳啥,這個(gè)?
就是預(yù)繳增值稅 和附加稅
借應(yīng)交增值稅,貸銀行 借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行