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老師我怎么感覺這個(gè)分錄是不是錯(cuò)了?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該再最后面的是嗎?

老師我怎么感覺這個(gè)分錄是不是錯(cuò)了?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該再最后面的是嗎?
2021-01-19 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-19 12:34

順序有點(diǎn)反了,你要這么寫也可以,不過最好是應(yīng)交稅費(fèi)寫下面可以

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快賬用戶7691 追問 2021-01-19 13:02

老師抵扣稅控盤的那個(gè)稅怎么寫分錄啊

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齊紅老師 解答 2021-01-19 13:07

,財(cái)會(huì)2016.22 (九)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅額的賬務(wù)處理。 按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費(fèi)用”等科目。   借:管理費(fèi)用 ???     貸:銀行存款/現(xiàn)金 ???? 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) ?? 借:管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

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快賬用戶7691 追問 2021-01-19 13:09

一般納稅人就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-01-19 13:14

看截圖這個(gè)說明,這個(gè)看截圖說明

看截圖這個(gè)說明,這個(gè)看截圖說明
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快賬用戶7691 追問 2021-01-19 13:58

老師我想麻煩問下 小規(guī)模納稅人有預(yù)繳 但是申報(bào)另外需要繳稅 這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-01-19 14:20

預(yù)繳你這個(gè)是預(yù)繳啥,這個(gè)?

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快賬用戶7691 追問 2021-01-19 14:21

就是預(yù)繳增值稅 和附加稅

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齊紅老師 解答 2021-01-19 14:35

借應(yīng)交增值稅,貸銀行 借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行

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順序有點(diǎn)反了,你要這么寫也可以,不過最好是應(yīng)交稅費(fèi)寫下面可以
2021-01-19
你好!存點(diǎn)要用兩筆分錄來表達(dá).第一筆調(diào)賬:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。第二筆處理 借方主要看處理情況,從你做的來看是做成費(fèi)用了。那就,借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢。
2021-06-18
你好,沒有寫錯(cuò)的呢 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:銀行存款
2024-04-12
你好,這里沒有錯(cuò),題干中利息費(fèi)用按照期初凈負(fù)債計(jì)算
2022-03-28
你好,因?yàn)槭钦{(diào)整的以前年度的,所以用以前年度損益調(diào)整科目代替所得稅費(fèi)用科目哈,然后要把“以前年度損益調(diào)整”科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
2023-11-08
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