您好,納稅人、繳費(fèi)人、扣繳義務(wù)人辦理納稅申報(bào)后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)表存在錯(cuò)誤,完成修改更正或作廢。申報(bào)錯(cuò)誤更正時(shí)(除個(gè)人所得稅)只能全量更正或者申報(bào)作廢,不允許差額更正或補(bǔ)充申報(bào)。
老師,我可以改財(cái)務(wù)報(bào)表,但是我的企業(yè)所得稅,那個(gè)報(bào)表之前已繳稅,更改不了了,怎么辦
老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表我更改好了還有財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)改不知道從那里修改
老師 老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表我更改好了還有財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)改 不知道從那里修改 怎么修改
你好老師,我修改第四季財(cái)務(wù)報(bào)表以及增值稅報(bào)表,我申報(bào)第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,讓我修改年度企業(yè)所得稅報(bào)表,然后說(shuō)我的年度報(bào)表利潤(rùn)不對(duì)。我已經(jīng)修改過(guò)財(cái)報(bào)了,但是年報(bào)的利潤(rùn)還是提醒修改之前的。這是什么原因,系統(tǒng)的問(wèn)題嗎?
老師,我四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,我現(xiàn)在更正了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)也跟著發(fā)生改變了,但是去打印報(bào)表那個(gè)界面,企業(yè)所得稅報(bào)表還是之前錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),沒(méi)有更正過(guò)來(lái),企業(yè)所得稅報(bào)表可以更正嗎?
這個(gè)月發(fā)工資扣個(gè)稅兩千多,實(shí)發(fā)2萬(wàn)8,問(wèn)了公司財(cái)務(wù),回復(fù)的是:自然年所得工資累加超過(guò)3萬(wàn)6就按百分之十收取個(gè)稅,是這樣計(jì)算的嗎?
個(gè)稅是拿到手的工資高于5000,才交稅的嗎?是在個(gè)稅app上面交的嗎?
老師,我們是醫(yī)藥公司,藥師幫是個(gè)藥品平臺(tái),銷售給這個(gè)平臺(tái)藥品,他們收的傭金直接在銀行存款里扣除了,收到銀行存款9970,平臺(tái)傭金30,沖應(yīng)收賬款10000。這怎么寫分錄?后續(xù)平臺(tái)傭金會(huì)給發(fā)票,收到發(fā)票后傭金沒(méi)有余額。。。
我電腦有AB兩家公司個(gè)稅申報(bào),這個(gè)月要從別的電腦牽過(guò)來(lái)cd兩家公司,cd公司個(gè)稅備份給我了,我登陸c公司個(gè)稅,備份恢復(fù)后原來(lái)的AB公司數(shù)據(jù)沒(méi)有了,怎么辦啊?
在抖音上上櫥窗開(kāi)店賣貨。抖音給補(bǔ)貼。比如一單賣45,他會(huì)給5塊錢補(bǔ)貼。賣40。我需要給抖音開(kāi)5塊錢的發(fā)票。想問(wèn)一下這個(gè)記賬分錄怎么寫?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,成本收入不要倒掛,是指全年合計(jì)還是每月每季度都不行啊
老師,我們是醫(yī)藥公司,藥師幫是個(gè)藥品平臺(tái),銷售給這個(gè)平臺(tái)藥品,他們收的傭金直接在銀行存款里扣除了,收到銀行存款9970,平臺(tái)傭金30,沖應(yīng)收賬款10000。這怎么寫分錄?后續(xù)平臺(tái)傭金會(huì)給發(fā)票,收到發(fā)票后傭金沒(méi)有余額。。。
老師,我們是醫(yī)藥公司,藥師幫是個(gè)藥品平臺(tái),銷售給這個(gè)平臺(tái)藥品,他們收的傭金直接在銀行存款里扣除了,收到銀行存款9970,平臺(tái)傭金30,沖應(yīng)收賬款10000。這怎么寫分錄?后續(xù)平臺(tái)傭金會(huì)給發(fā)票,收到發(fā)票后傭金沒(méi)有余額
老師這個(gè)是什么意思,怎么申報(bào)失敗了
我這個(gè)是跨進(jìn)電商平臺(tái)(TEMU),其實(shí)這個(gè)跟這個(gè)國(guó)內(nèi)的電商一樣嗎?我們的貨是由A公司已經(jīng)出口到國(guó)外(美國(guó)),我們B公司只是用國(guó)內(nèi)的個(gè)體戶執(zhí)照去注冊(cè)了這個(gè)國(guó)外的平臺(tái)(TEMU)然后幫這個(gè)A公司賣貨,所有的業(yè)務(wù)都是發(fā)生在國(guó)外(美國(guó)),平臺(tái)賣了貨,下單先扣我們的快遞運(yùn)費(fèi),罰款,廣告費(fèi),然后過(guò)15天才給我們結(jié)賣的貨的金額,我們提現(xiàn)后再支付A公司的貨款,所以之前發(fā)生的業(yè)務(wù)都是在國(guó)外,我(確認(rèn)收入)是按平臺(tái)結(jié)算流入的金額?還是按我提現(xiàn)到國(guó)內(nèi)銀行卡的金額?
我剛更正了財(cái)務(wù)報(bào)表,顯示企業(yè)所得稅不能更正
剛請(qǐng)教這個(gè)老師,請(qǐng)教一半結(jié)束了,
財(cái)務(wù)報(bào)表我入了庫(kù)存,導(dǎo)致資產(chǎn)總額增加了,企業(yè)所得稅那里資產(chǎn)總額要改
您好,您匯繳時(shí)填正確就可以了,或者您填個(gè)表去大廳改
那我現(xiàn)在報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表跟,企業(yè)所得稅報(bào)表資產(chǎn)對(duì)不上,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)吧?
您好,以前是不怕的,如果您擔(dān)心,就去大廳填個(gè)表改了它,很簡(jiǎn)單的