您好,這個就是勞務(wù)合同。

請教老師,公司跟另一個國內(nèi)公司乙方簽訂合同,合同約定乙方為甲方的項目來提供外國人的表演服務(wù),但是實(shí)際乙方也并不是直接與外國人簽訂合同,而是乙方跟國內(nèi)另一個公司,簽訂合同。這種情況下外國人的稅怎么交,應(yīng)交什么稅
老師好,請問我司和個人簽訂了合同,合同內(nèi)容是為我司提供攝影服務(wù),請問這種情況是簽訂勞務(wù)合同嗎?
請問老師,我們和勞務(wù)派遣公司簽訂了勞務(wù)派遣合同,我們與勞務(wù)派遣公司是服務(wù)與被服務(wù)關(guān)系,我們用工單位還需要與勞務(wù)派遣公司的員工簽訂勞務(wù)合同嗎?
老師你好,請問一下,甲方乙方簽訂了勞務(wù)分包合同,我們公司還可以再和乙方簽訂勞務(wù)合同嗎
請問下我們公司和供應(yīng)商公司簽訂的合同有沒有問題?這是個6%稅率的服務(wù)合同
公司報廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬元,對方不要票,我公司申報了未開票收入,后續(xù)會影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔(dān),包括個人部分的社保公積金,但單位承擔(dān)的社保公積金仍在母公司繳納申報,這種情況如此操作可以嗎?
算利潤率是利潤/收入還是利潤除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項稅額13萬,出口fob價是3萬,當(dāng)月抵扣進(jìn)項稅額是11萬,退稅率是13%, 請老師幫我算一下這個月的稅負(fù)率,該怎么算?
取得對方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡異計稅的發(fā)票
老師,請問會計學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問下公司的凈利潤是指利潤-稅費(fèi)是吧,比如凈利潤100萬,那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬,那公司剩余凈利潤為95萬,假如分給股東70萬,是不是針對70萬再交20%的分紅費(fèi)就是14萬,股東收到手的錢就是70-14=56萬,股東再針對56萬交個稅啊,就是股東交一個分紅費(fèi)一個個稅
我們公司 有個員工老板叫做到手工資1萬元, 那產(chǎn)生個稅算誰的
公司的客戶來公司這邊檢測產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費(fèi)計入什么科目 可以抵扣嗎
開票內(nèi)容是開現(xiàn)代服務(wù)*攝影服務(wù)嗎?
您好,是的,您的開票沒有問題
個稅是個人申報還是公司代申報?
您好,等下,個人只能開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,個稅目前是支付方申報。個人繳納稅費(fèi)需要稅前扣除
支付方是指公司嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
按勞務(wù)費(fèi)申報個稅的話,計稅公式是怎么樣的?
您好,金額不超過20000且大于4000,是不含稅收入*0.8*0.2
請問是每次收到個人給的發(fā)票時,給他們個人申報個稅嗎
您好,是的,您的理解非常正確。低于20000,可以不開發(fā)票
低于2萬不用開發(fā)票的嗎?那不用繳稅嗎?而且公司沒有發(fā)票怎么做賬呢?
您好,不用發(fā)票,但是需要申報個稅
您好,可以用個稅申報記錄
稅都按正常繳納,那肯定是開了發(fā)票,方便公司做賬咯?
您好,低于2萬,不開發(fā)票,直接申報個稅也可以
不開票的話,增值稅和附加稅怎么繳納呢
您好,不開票不繳納
個人增值稅的起征點(diǎn)是2萬嗎?
您好,個人提供應(yīng)稅服務(wù)的銷售額未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的,增值稅起征點(diǎn)幅度如下: 1. 按期納稅的,為月應(yīng)稅銷售額5000-20000元(含本數(shù))。 2. 按次納稅的,為每次(日)銷售額300-500元(含本數(shù))。