您好,這個(gè)就是勞務(wù)合同。
請(qǐng)教老師,公司跟另一個(gè)國(guó)內(nèi)公司乙方簽訂合同,合同約定乙方為甲方的項(xiàng)目來(lái)提供外國(guó)人的表演服務(wù),但是實(shí)際乙方也并不是直接與外國(guó)人簽訂合同,而是乙方跟國(guó)內(nèi)另一個(gè)公司,簽訂合同。這種情況下外國(guó)人的稅怎么交,應(yīng)交什么稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)我司和個(gè)人簽訂了合同,合同內(nèi)容是為我司提供攝影服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這種情況是簽訂勞務(wù)合同嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們和勞務(wù)派遣公司簽訂了勞務(wù)派遣合同,我們與勞務(wù)派遣公司是服務(wù)與被服務(wù)關(guān)系,我們用工單位還需要與勞務(wù)派遣公司的員工簽訂勞務(wù)合同嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,甲方乙方簽訂了勞務(wù)分包合同,我們公司還可以再和乙方簽訂勞務(wù)合同嗎
請(qǐng)問(wèn)下我們公司和供應(yīng)商公司簽訂的合同有沒(méi)有問(wèn)題?這是個(gè)6%稅率的服務(wù)合同
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)里面的納稅總額怎么填?比如稅款所屬期是去年12月份,但是繳款日期是25年1月份我就沒(méi)有填到去年的年報(bào)里面可以嗎?
房地產(chǎn)公司按收入交印花稅,還是按支出的成本交印花稅?
金蝶精斗云憑證沒(méi)有過(guò)賬,審核后就結(jié)轉(zhuǎn)到下期了,有影響么
你好老板!一般納稅人有定額稅沒(méi)有!
公司一項(xiàng)業(yè)務(wù)已完工,合同約定完工后支付這項(xiàng)工程的70%,三年后工程沒(méi)有問(wèn)題,支付剩余的30%的質(zhì)保金,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票如何開(kāi)具合適?一次性開(kāi)具還是?
如果企業(yè)所得稅的從業(yè)人數(shù)不與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)人數(shù)做比對(duì),企業(yè)自行填報(bào),那么企業(yè)如果填報(bào)不準(zhǔn)確豈不是發(fā)現(xiàn)不了?
老師 稅務(wù)局下發(fā)的十五號(hào)規(guī)定 “(六)為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供聚合服務(wù)的平臺(tái);”這個(gè)啥意思
老師你好!現(xiàn)公司沒(méi)有實(shí)繳,有未分配利潤(rùn)200萬(wàn)元,原法人變更,新法人需占股30%.原法人沒(méi)有占股,原工商沒(méi)有分配占股比例,現(xiàn)在變更需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?一般如果數(shù)據(jù)一直就不會(huì)觸發(fā)預(yù)警或異常對(duì)嗎
開(kāi)票內(nèi)容是開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*攝影服務(wù)嗎?
您好,是的,您的開(kāi)票沒(méi)有問(wèn)題
個(gè)稅是個(gè)人申報(bào)還是公司代申報(bào)?
您好,等下,個(gè)人只能開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)稅目前是支付方申報(bào)。個(gè)人繳納稅費(fèi)需要稅前扣除
支付方是指公司嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
按勞務(wù)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅的話,計(jì)稅公式是怎么樣的?
您好,金額不超過(guò)20000且大于4000,是不含稅收入*0.8*0.2
請(qǐng)問(wèn)是每次收到個(gè)人給的發(fā)票時(shí),給他們個(gè)人申報(bào)個(gè)稅嗎
您好,是的,您的理解非常正確。低于20000,可以不開(kāi)發(fā)票
低于2萬(wàn)不用開(kāi)發(fā)票的嗎?那不用繳稅嗎?而且公司沒(méi)有發(fā)票怎么做賬呢?
您好,不用發(fā)票,但是需要申報(bào)個(gè)稅
您好,可以用個(gè)稅申報(bào)記錄
稅都按正常繳納,那肯定是開(kāi)了發(fā)票,方便公司做賬咯?
您好,低于2萬(wàn),不開(kāi)發(fā)票,直接申報(bào)個(gè)稅也可以
不開(kāi)票的話,增值稅和附加稅怎么繳納呢
您好,不開(kāi)票不繳納
個(gè)人增值稅的起征點(diǎn)是2萬(wàn)嗎?
您好,個(gè)人提供應(yīng)稅服務(wù)的銷售額未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的,增值稅起征點(diǎn)幅度如下: 1. 按期納稅的,為月應(yīng)稅銷售額5000-20000元(含本數(shù))。 2. 按次納稅的,為每次(日)銷售額300-500元(含本數(shù))。