您好,可以的,可以等匯算清繳的時候再繳稅
請問老師,小規(guī)模,企業(yè)所得稅做賬有盈利,現(xiàn)在四季度預繳申報,能暫時申報負利潤嗎, 到匯算清繳再確定實際利潤
老師,小規(guī)模,第四季度盈利 是不是要在12月底計提所得稅,到22年1月征期申報繳納所得稅?匯算清繳時需調(diào)增利潤總額,然后再繳納?匯算清繳需多交的還需要計提嗎?
老師,請問第四季度報企業(yè)所得稅時暫時先報50萬,先繳納一點,到匯算清繳時再按照100萬利潤來繳納剩余的稅款可以嗎?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅是預繳制的,如果第四季度盈利,但是公司沒有那么多資金想在年度匯算清繳時候再繳納可以嗎?就是第四季度申報時候申報虧損著先或者盈利一半先
請問老師,2022年第四季度的所得稅申報例如利潤是虧損-6萬,申報后發(fā)現(xiàn)有些未入賬成本,實際利潤是虧損5萬,到2023年5月匯算清繳時我按實際的虧損5萬申報可以嗎?就是四季度的財務報表和匯算清繳的財務報表不一致有沒有關系???
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務處理是 借:應收-乄x(實收部分) 應收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
這樣沒問題是嗎?
嗯,沒有問題,只是到匯算清繳的時候再繳稅
好的,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評,多謝。