你好 需要開具發(fā)票入賬的 固定資產(chǎn)或費用

買的儀器設備上萬元,小公司沒有給開具發(fā)票,如何入賬?是否可以一次性做費用?
老師,你好,我公司購買了一臺生產(chǎn)用機器設備,款已付,生產(chǎn)設備已運送到我公司,并且上個月已經(jīng)使用,發(fā)票沒有回來。由于我公司三季度利潤總額數(shù)字較大,現(xiàn)在想計提成本費用,這臺設備的單價是53萬元,可以一次性稅前扣除嗎?
稅收編碼和經(jīng)營范圍怎么去匹配呢,比如一臺儀器,別人開給我的是通用設備,我是直接買進來銷售出去的,這個儀器也屬于電工儀器儀表,我們公司經(jīng)營范圍里沒有通用設備一項,但是有電工儀器儀表,那我能用電工儀器儀表的稅收編碼,那就和進項發(fā)票不一致,如果用通用設備,企業(yè)經(jīng)營范圍又沒有這個選項。稅收編碼是一定要和經(jīng)營范圍完全一致么,還是說只要一個類別也可以
老師你好,我們公司買了一批舊的生產(chǎn)設備,金額4萬元,對方?jīng)]有開票,請問這個設備是做一次性費用還是要做固定資產(chǎn)攤銷好,如果攤銷,一般做幾年?我們是小規(guī)模企業(yè)
老師好:購進的設備、器具、單位價值不超過500萬元的,允許一次性稅前扣除。如果購入的鏟車鉤機是貸款或分期買的,購買鏟車和鉤機的發(fā)票是全款發(fā)票的復印件(款沒結清不給原件),可以一次性扣除嗎?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程