同學(xué)你好 就是沖減去年的收入,少交去年的稅

汪老師,針對我這個問題有個老師讓我這樣做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款等 直接調(diào)減收入,21年到時再正常確認(rèn)收入即可 這個我不明白為什么要這樣做,你能幫我分析一下嗎?
老師,有個問題。想不明白,19.年10月房租收入借預(yù)收賬款10000元,,貸其他業(yè)務(wù)收入10000元:,當(dāng)時分錄不對,開3%發(fā)票,2021年稅務(wù)局開錯了,調(diào)整過來,按5%,開紅字發(fā)票,先做沖紅憑證,借,預(yù)收賬款-10000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入-10000,然后后再依據(jù)發(fā)票做,借,預(yù)收賬款10000,貸主營業(yè)務(wù)收入9500元,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅500元,這樣造成其他業(yè)務(wù)收入余款為-500元,可要通過以前年度損溢調(diào)整,減少未分配利潤,這個調(diào)整分錄怎么做?
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報(bào)了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,做了這個分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不對,然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
請問去年做了分錄 借應(yīng)收賬款 貸 主營收入 今年作廢發(fā)票,我是不是不可以紅沖這個分錄,需要用到以前年度損益調(diào)整科目來過渡?然后 以前年度損益調(diào)整是在借方還是貸方呀,數(shù)字是正數(shù)還是負(fù)數(shù),沒搞懂 麻煩老師幫我寫下分錄
老師,跨年的收入紅沖,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,我能不能直接計(jì)入利潤分配-未分配利潤,我不想影響本年利潤,所以這樣做對不對,成本也能不能是同樣的做法,借,利潤分配未分配利潤,貸,應(yīng)收賬款,不過主營業(yè)務(wù)收入這個科目
老師請問一下,19年一張發(fā)票被監(jiān)控虛開了,去了稅務(wù)局補(bǔ)稅和滯納金了,這個補(bǔ)的費(fèi)用應(yīng)該怎么做分錄,借所得稅費(fèi)用 滯納金,貸銀行存款 這樣直接就行了吧,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
公賬上扣除的社保費(fèi)用,在電子稅務(wù)局怎么查這筆錢的明細(xì)
老師,我公司開出的銷項(xiàng)低于進(jìn)項(xiàng),就是10塊錢進(jìn)貨,9塊錢賣,這種情況還要交稅負(fù)嗎?
郭老師,個體的所得稅是年報(bào)嗎
老師,請問一下公司實(shí)收資本到位后有兩個股東,是不是得分開提現(xiàn)呀,這個分錄有沒有標(biāo)準(zhǔn)的哇
房地產(chǎn)開發(fā)公司與建筑公司差別是什么
老師您好,我公司有自己研究的一套系統(tǒng),領(lǐng)導(dǎo)想做無形資產(chǎn)入賬。這個我要準(zhǔn)備什么材料入賬嗎?
每月房屋在什么情況下進(jìn)行攤銷呢,會計(jì)分錄怎么寫呢
買進(jìn)的材料單價1200,可以賣出去開3000單價的發(fā)票嗎?有什么風(fēng)險
老師,報(bào)過稅了,發(fā)現(xiàn)有筆費(fèi)用沒做賬,是專票,對公戶付的款。這怎么做賬?


我本年的賬不需要用到這個分錄吧?
本年的直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖