同學(xué)你好 就是沖減去年的收入,少交去年的稅
汪老師,針對(duì)我這個(gè)問題有個(gè)老師讓我這樣做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款等 直接調(diào)減收入,21年到時(shí)再正常確認(rèn)收入即可 這個(gè)我不明白為什么要這樣做,你能幫我分析一下嗎?
老師,有個(gè)問題。想不明白,19.年10月房租收入借預(yù)收賬款10000元,,貸其他業(yè)務(wù)收入10000元:,當(dāng)時(shí)分錄不對(duì),開3%發(fā)票,2021年稅務(wù)局開錯(cuò)了,調(diào)整過來,按5%,開紅字發(fā)票,先做沖紅憑證,借,預(yù)收賬款-10000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入-10000,然后后再依據(jù)發(fā)票做,借,預(yù)收賬款10000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9500元,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅500元,這樣造成其他業(yè)務(wù)收入余款為-500元,可要通過以前年度損溢調(diào)整,減少未分配利潤(rùn),這個(gè)調(diào)整分錄怎么做?
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報(bào)了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,做了這個(gè)分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì),然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫(kù)存商品,借:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
請(qǐng)問去年做了分錄 借應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)收入 今年作廢發(fā)票,我是不是不可以紅沖這個(gè)分錄,需要用到以前年度損益調(diào)整科目來過渡?然后 以前年度損益調(diào)整是在借方還是貸方呀,數(shù)字是正數(shù)還是負(fù)數(shù),沒搞懂 麻煩老師幫我寫下分錄
老師,跨年的收入紅沖,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,我能不能直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),我不想影響本年利潤(rùn),所以這樣做對(duì)不對(duì),成本也能不能是同樣的做法,借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,應(yīng)收賬款,不過主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目
怎么換手機(jī)號(hào)碼找不到修改手機(jī)號(hào)
請(qǐng)問老師,未交增值稅賬面余額和實(shí)際余額不一致,用調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
老師好,我們進(jìn)了一批貨沒入庫(kù),直接就賣給客戶了,上游給了我們發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)說等下游全賣完了再給他們開發(fā)票,那不知道多久才賣完啊,我已經(jīng)確認(rèn)收入了。確認(rèn)收入之后很久才開發(fā)票,這樣可以嗎?
我公司是做出口貿(mào)易的,應(yīng)收這塊是美金,我現(xiàn)在要建帳,因?yàn)槊總€(gè)訂單的應(yīng)收金額匯率都不一樣,所以我需要在原幣的基礎(chǔ)上*上這個(gè)訂單的對(duì)應(yīng)匯率,是不是可以這樣設(shè)置?
后期進(jìn)項(xiàng)勾選,和增值稅申報(bào),發(fā)票不用開,怎么申報(bào)呀?
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,就是這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)說稅交的太少了,要確認(rèn)下未開票收入,現(xiàn)在的問題是我要確認(rèn)的這部分中有好幾個(gè)項(xiàng)目都要開外經(jīng)證,稅率是9%,我稅還沒申報(bào),老師我現(xiàn)在不知道怎么操作合適,就是我現(xiàn)在確認(rèn)未開票收入的時(shí)候是不是就要把外經(jīng)證開出來還是怎么做
商場(chǎng)給商戶充飲用水卡,充100送20 借:管理費(fèi)用20 現(xiàn)金100 貸:其它業(yè)務(wù)收入120,還是其它應(yīng)付款120?
老師,您好,請(qǐng)問注銷公司賬戶有余額度情況,是做分紅,那么分錄是這樣子做嗎?借,利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。 貸,應(yīng)付利潤(rùn)。借,應(yīng)付利潤(rùn)。 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅。 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 貸,利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。
老師,村集體股份經(jīng)濟(jì)合作社稅務(wù)局叫每個(gè)月申報(bào)自然人個(gè)稅(個(gè)人所得稅),應(yīng)該報(bào)誰的?報(bào)書記和會(huì)計(jì)的工資薪金嗎?,書記 會(huì)計(jì),出納員,民兵連長(zhǎng)等的工資都是一次性發(fā)放的,該怎么報(bào)呀
老師好,我想問下公司1-7月份的帳有點(diǎn)亂,我想重新買個(gè)賬套攏一下帳這樣的話數(shù)據(jù)會(huì)有變動(dòng),但是6月份不是報(bào)了稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)表所得稅等其他數(shù)據(jù)了,這樣的話能行嗎
我本年的賬不需要用到這個(gè)分錄吧?
本年的直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖