同學你好 就是沖減去年的收入,少交去年的稅
汪老師,針對我這個問題有個老師讓我這樣做 借:以前年度損益調整 貸:應收賬款等 直接調減收入,21年到時再正常確認收入即可 這個我不明白為什么要這樣做,你能幫我分析一下嗎?
老師,有個問題。想不明白,19.年10月房租收入借預收賬款10000元,,貸其他業(yè)務收入10000元:,當時分錄不對,開3%發(fā)票,2021年稅務局開錯了,調整過來,按5%,開紅字發(fā)票,先做沖紅憑證,借,預收賬款-10000元,貸,其他業(yè)務收入-10000,然后后再依據發(fā)票做,借,預收賬款10000,貸主營業(yè)務收入9500元,應交稅費\\增值稅500元,這樣造成其他業(yè)務收入余款為-500元,可要通過以前年度損溢調整,減少未分配利潤,這個調整分錄怎么做?
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務收入,做了這個分錄確認了那部分收入,現在做年度匯算清繳時發(fā)現不對,然后我把1月確認收入和結轉成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
請問去年做了分錄 借應收賬款 貸 主營收入 今年作廢發(fā)票,我是不是不可以紅沖這個分錄,需要用到以前年度損益調整科目來過渡?然后 以前年度損益調整是在借方還是貸方呀,數字是正數還是負數,沒搞懂 麻煩老師幫我寫下分錄
老師,跨年的收入紅沖,小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調整,我能不能直接計入利潤分配-未分配利潤,我不想影響本年利潤,所以這樣做對不對,成本也能不能是同樣的做法,借,利潤分配未分配利潤,貸,應收賬款,不過主營業(yè)務收入這個科目
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
客戶強保用油可以借銷售費用-強保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?
初級會計師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問一下,車購稅到底咋算的,比如我們開一張發(fā)票,價稅合計是15萬,那車購稅是15萬乘以10%嗎?還是15萬除以11.3呢?
老師,為什么自產的產品用于福利,要視同銷售,外購的需要進項稅轉出呢
請問老師 小規(guī)模公司可以開出專用發(fā)票嗎,要怎么申請,經營范圍沒有的可以開嗎
老師在電子稅務局哪里查企業(yè)教什么稅和是什么企業(yè)準則
老師,我想問下,打字復印服務屬于現在服務里面的什么服務?
我本年的賬不需要用到這個分錄吧?
本年的直接原分錄負數紅沖