你好 在特定業(yè)務預繳里面填寫的
老師問一下我們是建筑企業(yè),有2千多元的企業(yè)所得稅是交在省外的,那我現在申報企業(yè)所得稅的時候,報表里已交稅額里怎么填不進去的?
老師,我們是房地產公司,我們平時預交企業(yè)所得稅是填在所得稅表特定業(yè)務計算的應納稅所得額那里的,現在企業(yè)所得稅匯算這個數應該記在哪里呢?
老師 我們是建筑業(yè) 在外地預交稅款的時候也預交的企業(yè)所得稅 那我想問一下這個企業(yè)所得稅 我做賬的時候就正常 借“所得稅費用 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 是嗎?
老師 我們是建筑業(yè) 有外省項目的時候我們會預交企業(yè)所得稅 那我想問下 這個企業(yè)所得稅 我在申報季度所得稅的時候數據怎么獲取過來到所得稅申報表里面呢 他現在默認的是獲取的在我們當地所屬的稅務機關預交的所得稅,這個外地預交的所得稅是不是也可以作為我預交所得稅的一部分呢
老師,我想問一下預交的企業(yè)所得稅,就是在外省的工程需要預交的所得稅,報企業(yè)所得稅申報表的時候他會自己在報表里出來嗎?還是說我要在所得額納稅申報表那個位置把預交的金額填上?
為什么是遞延收益?環(huán)保設備不是已經購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師好,這題應不應該計算壞賬準備?這題的答案的周轉次數應該是多???
老師,你好 今天應聘了一家新開的生鮮超市兼職會計。 超市正在裝修,設備和軟件也陸續(xù)購入,月底開業(yè)。 現在首要任務要做什么? 對于超市注冊的公司好、銀行還有稅務的情況都還不知道。
8月發(fā)放7月工資,9月申報個稅,8月申報工資個稅0報嗎?
你好老師,外匯批發(fā)市場中這個非金融企業(yè)咋理解
老師,出口退稅企業(yè),把24年一筆收入放到了25年來申報,稅務局現在要求把數據改到24年的年報中。那我還需要改增值稅和企業(yè)所得稅申報嗎
老師,第12題如何解釋各個選項?正確答案是哪幾個?
甲公司與乙公司簽訂了一份為期5年的商鋪租賃協議,合同約定第1年的租金按商鋪當年營業(yè)額的10%確定。第2年的租金與第1年相同。第3年至第5年各年租金在上年支付的金額租金基礎上按照過去12個月消費價格指數的上漲進行調整。那么在第1年年末計算使用權資產的時候第1年的租金是算銷售費用還是算使用權資產?因為在年初的時候并沒有確認使用權資產和租賃負債。
請問本月電費3萬元,生產了A產品耗用了2萬,如何結轉制造費用,和生產成本,電費沒分攤完需要全部結轉到生產成本嗎
老師填第4欄里嗎?
不是 第十四欄里面的